去稅務(wù)局更正申報(bào)的,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章就可以的。
老師好,上個(gè)月會(huì)計(jì)沒有給員工把專項(xiàng)扣除刷新,(所以那個(gè)員工每個(gè)月都要交稅)我去稅務(wù)局更正了申報(bào),把那個(gè)員工的專項(xiàng)扣除增進(jìn)去了,這個(gè)月會(huì)計(jì)申報(bào)個(gè)稅說操作了!提示如下圖,但是他讓我去稅務(wù)大廳弄,他好像對(duì)那個(gè)系統(tǒng)不熟呢!我想請(qǐng)教一下,會(huì)計(jì)在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)就可以操作不用我去大廳把
老師,你好!去年的增值稅金額在系統(tǒng)上報(bào)多了,這個(gè)要怎么處理呢?直接去稅局更正申報(bào)就可以了嗎?會(huì)不會(huì)有什么不良后果
老師,個(gè)人所得稅上個(gè)月有1人報(bào)錯(cuò)了(有交個(gè)人所得稅),這個(gè)月可以直接在系統(tǒng)更正申報(bào)嗎,因?yàn)樯婕岸愵~,會(huì)不會(huì)有什么影響
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí), 多做了收入,增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入, 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請(qǐng)問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對(duì)不上?
殘保金報(bào)的時(shí)候低于當(dāng)?shù)厣鐣?huì)最低工資了,通知讓更正申報(bào)殘保金,應(yīng)該則么報(bào)呢,需要先修改去年一年的個(gè)稅,然后再更正申報(bào)還是直接更正申報(bào)殘保金,如果直接更正申報(bào)殘保金,不修改工資表,那個(gè)稅系統(tǒng)里的金額和殘保金表的金額不一樣可以嗎
支付一筆費(fèi)用,雖然是從對(duì)公賬戶支付出去的,但是這筆錢是從某個(gè)員工工資里面扣出來的。這個(gè)分錄該怎么做呢?
已經(jīng)計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)處理會(huì)計(jì)分錄如何寫
老師好,企業(yè)報(bào)廢了一輛車,怎么做賬務(wù)處理
老師,收購農(nóng)產(chǎn)品開具的發(fā)票,在免交增值稅的情況下,也不做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,申報(bào)增值稅時(shí),填列到附列資料(二)里的其他扣稅憑證,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票欄了。金額在增值稅主表沒有代出來,但申報(bào)時(shí)顯示開票金額和申報(bào)金額有差距,金額是收購農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票金額,那我也申報(bào)了,這樣對(duì)嗎?
以公司名義購房產(chǎn),銀行轉(zhuǎn)賬的時(shí)候怎么寫備注
老師好!購買打印機(jī)830元計(jì)入什么科目?折舊幾年?麻煩老師指導(dǎo)
公司只有一個(gè)k寶,老板給我了,這需要管理員授權(quán)我才能用嗎?還是有k寶和密碼就可以用
銷售設(shè)備發(fā)票數(shù)量可以是0.5嗎?
老師,電子稅務(wù)局開負(fù)數(shù)發(fā)票是點(diǎn)紅字發(fā)票嗎
老師你好,請(qǐng)問有銷售材料的內(nèi)賬表格嗎
這個(gè)是沒有后果的。
好的,非常感謝
不用客氣,工作愉快。