可以,直接申報殘保金了就行了
老師,現(xiàn)在申報殘疾人保障金有個問題,上面需要填寫上年職工工資總額,我就正常填寫數字后,保存出現(xiàn)1張圖片提示說:”企業(yè)所得稅的工資總額是0,請如實申報等字樣”,我想了想因為企業(yè)所得年報的時候那個應付職工薪酬那塊不需要調整,所以就是空白沒有填任何數字,現(xiàn)在申報殘保金我應該怎么填寫這個工資總額
殘保金申報的時候低于當地社會平均工資了,通知讓更正申報殘保金,應該則么報呢,需要先修改去年一年的個稅,然后再更正申報還是直接更正申報殘保金
殘保金報的時候低于當地社會最低工資了,通知讓更正申報殘保金,應該則么報呢,需要先修改去年一年的個稅,然后再更正申報還是直接更正申報殘保金,如果直接更正申報殘保金,不修改工資表,那個稅系統(tǒng)里的金額和殘保金表的金額不一樣可以嗎
個稅申報的少,殘保金申報低于社會平均工資了,要求更正申報殘保金,只把殘保金表改了就行了嗎,個稅表和財務報表不修改可以嗎
殘保金被要求更正申報,但是殘保金表填列是根據上年工資總額填的,現(xiàn)在只更正申報殘保金,不修改工資表和財務報表可以嗎,會不會有影響,以后會不會篩查出來表的數字不一樣,被要求全部更正
你好,我想問一下關于...你好,我想問一下關于中途建賬,我司以前沒有賬務處理,中途建賬套,盤點資產負債倒計差額計入未分配利潤,但是為了方便看建賬-以后的利潤,我想把屬于建賬前倒計差額放入資本公積科目可以嗎?(以后資本公積科目應該也用不上),我認為這個倒計差額就是個試算平衡數據,在后期沒多大作用。
你好,我們和商家結算假如商家應返還給我們的服務費A+B項目是64903元,C業(yè)務128000客戶把收入打給我們了本來是應該直接給商家的,所以我們拿128000-應收的服務費64903=63097 我做內賬 可以把63097直接計入C的成本嗎 如果不是正確的怎么做
公司是小規(guī)模納稅人,2025年沒有開過票,目前銀行資金有1,167.32,其他應收款法人的有2,196.12,實收資本56000,未分配利潤-51,996.56,現(xiàn)在要注銷公司,請問賬目還需要調賬一下嗎?
旅游行業(yè)如果選擇差額征收,只能開普票給客戶對嗎?
老師好,購買理財產生的收益 要不要交增值稅的
金蝶kis專業(yè)版4月份已經過賬,怎么反過賬
老師,有沒有印花稅稅源明細表和申報表的空白報表
你好,請問,查看三大報表,是否正確主要看什么地方?
老師,我想問下一般納稅人二手車統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師,如果醫(yī)療商貿企業(yè),稅收編碼不小心寫錯了,上月開的,這樣怎么處理,涉及金額15000這樣