同學(xué)你好 你這個就是收入成本費(fèi)用
您好老師,有個所得稅費(fèi)用的問題傻傻分不清,20年虧損5萬,21年前倆季度虧損5萬,后來21年第三季度盈利55000,我申報利潤表的時候本年累計利潤是5000,因為用第三季度55000減前倆季度虧損5萬,盈利5000,那么問題來了 1我要不要因為盈利5000計提所得稅呢? 2所得稅報表數(shù)據(jù)來自利潤表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計提所得稅費(fèi)用我只考慮當(dāng)年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計提所得稅費(fèi)用,否則需要計提,我應(yīng)該怎么做才對?謝謝老師
老師因工作需要,我想把把去年的利潤表由虧損更改為盈利,以前年度有虧損,第四季度也不用繳納所得稅,我把第四季度的費(fèi)用降低了,利潤表就變成盈利了,資產(chǎn)負(fù)債表我要更改哪些科目的數(shù)據(jù)呢
老師,我司誰今年第三季度新辦公司。目前9月份做出來的利潤表有盈利30萬。由于部分?jǐn)?shù)據(jù)是暫估成本的,在第四季度取得發(fā)票肯定有調(diào)整。而且預(yù)測第四季度會虧損。那第三季度所得稅申報時,需要按目前的報表繳納所得稅?這樣明年肯定需要申請退回多繳。怎樣操作會好一點(diǎn)呢?
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 4.83提到了財務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務(wù)報表和企業(yè)月報都改了 然后我把賬也給改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 也沒有計提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費(fèi)
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 4.83提到了財務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務(wù)報表和企業(yè)月報都改了 然后我把賬也給改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 也沒有計提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費(fèi)
老師,3月份補(bǔ)了去年的收入,當(dāng)時只是修改了增值稅申報表交了增值稅,匯算所得稅時收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項稅額比進(jìn)項稅額多,增值稅怎么計提與繳納?
請問個體工商戶開票時本應(yīng)開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進(jìn)票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金,年報所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請問申報企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報的嗎?我會申報小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個公司一張憑證?
勾稽關(guān)系,利潤表的數(shù)額變了,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)也要變了
同學(xué)你好 用了利潤分配未分配利潤不一致正常