你好,那你看下是不是提前收 給對方提供貨物或者是服務嗎?
老師,你好。請問一下,現(xiàn)在賬務處理中發(fā)現(xiàn)一家單位本來是應付賬款借貸平衡?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是應收賬款余額在貸方,應付賬款余額在借方。這個我應該怎么做分錄把他們調平呢?
剛接手之前會計賬,應收賬款好多在貸方,現(xiàn)在也跟這單位沒有往來,怎么調平應收賬款
之前會計的應收賬款都在貸方,我問過老板,老板說沒有預付賬款,都結賬了,現(xiàn)在怎么填應收賬款的貸方,會計分錄怎么調
剛接手一家公司,查了賬上有些應收之前實際現(xiàn)金已經(jīng)收到,但沒有做賬一直掛在應收借方,還有有些應收重復收款了(有做了現(xiàn)金收款,又做了銀行收款)掛在應收貸方,現(xiàn)在以前的會計要我把這些應收的借貸方做一筆對沖賬,差額用現(xiàn)金來補充,我能這樣操作嗎?
應收賬款余額在貸方要怎么調賬,原本應收賬款科目應該是0,之前會計做賬時候沒做對,掛了10萬的賬在應收賬款貸方
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務賬上顯示還是貸方應付職工薪酬,但是電子稅務局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務內有會務報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內部員工,如果稅務問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務上能否行的通,有沒有風險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設計業(yè)務的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務報表資產(chǎn)負債率做下調整說明,而不能修改2024年的財務報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務局給公司退稅的情況么?為什么會退稅?。?/p>
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務申報就是按照A公司的財務報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
不是提前收的,是運費,運輸公司
在這會計上面的是手工賬,老會計用現(xiàn)金結的賬,后來這會計用財務軟件,開了應收賬款科目,就變貸方,現(xiàn)在找也找不到
年度太久,沒辦法找
借銀行存款貸應收賬款,如果是這么做的話,這個就是提前收取的。
用現(xiàn)金沖回,賬上沒有那么多現(xiàn)金
如果金額太大的話,現(xiàn)金也不可以不合理。
就是太大,沒辦法沖回
那你看一下你是不是隱瞞了收入。
沒有 是一開始,2個會計賬務處理錯誤
好,那實際業(yè)務是什么情況。
應收賬款在貸方,現(xiàn)在沒有業(yè)務往來
你好,實際業(yè)務是什么業(yè)務?你不是說人家做錯嗎?那正確的應該是哪一個科目?
借銀行存款,貸應收賬款
都說是運輸公司,運費
你好,也就是你的收入借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費,只要你給對方提供了服務,可以做這個的無票收入,如果沒有給對方提供服務,這一部分錢不需要退回去借應收賬款貸營業(yè)外收入,你需要自己判斷一下。
我都說是會計賬務處理錯了
你說的運輸公司運費,你們單位主營是運輸嗎? 你說的運輸公司運費我理解的就是你們單位是主營運輸收取的運輸運費。
如果是銷售貨物的,這是代扣代繳的嗎?代收代付的,那你應該也有支付,你當時支付分錄怎么做的。
主要運輸收了
你好,截圖看一下你的經(jīng)營范圍。
主要運輸收了這個是主要是運輸收入嗎?如果是的話,你們提前收到的運輸款,借銀行存款貸應收賬款,這個是正確的,你一直說人家是錯誤的,那你認為賬上是怎么做?
可以寫一下你自己的分錄。
他做的賬是借庫存現(xiàn)金貸應收賬款,沒有匯入銀行的,他都是用庫存現(xiàn)金結算,但是人家單位后來是匯入銀行存款的,下面會計接賬時,借銀行存款,貸應收賬款,這樣就形成余額在貸方了
我寫是現(xiàn)金收入,就借庫存現(xiàn)金,貸應收賬款,是銀行匯款,就借銀行存款,貸應收賬款
這個應收賬款沒有錯,只不過是他的庫存現(xiàn)金是錯了,你給他改成借銀行存款,貸庫存現(xiàn)金就可以的。