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之前會計的應(yīng)收賬款都在貸方,我問過老板,老板說沒有預(yù)付賬款,都結(jié)賬了,現(xiàn)在怎么填應(yīng)收賬款的貸方,會計分錄怎么調(diào)

之前會計的應(yīng)收賬款都在貸方,我問過老板,老板說沒有預(yù)付賬款,都結(jié)賬了,現(xiàn)在怎么填應(yīng)收賬款的貸方,會計分錄怎么調(diào)
2022-03-30 14:48
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-30 14:51

您好 請問到底是應(yīng)收賬款還是預(yù)付賬款

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您好 請問到底是應(yīng)收賬款還是預(yù)付賬款
2022-03-30
你好!你看明細(xì)賬,看是哪些業(yè)務(wù)發(fā)生的,再跟老板確認(rèn)一下
2024-04-19
你好,對的,你的理解是對的
2021-08-05
你好,賬上不需要做調(diào)整的,你編制報表的時候重分類一下就可以的。應(yīng)收賬款在貸方明細(xì)余額的,把它放到預(yù)收賬款里面。
2022-10-15
同學(xué)你好 應(yīng)收賬款余額在貸方表示為企業(yè)的預(yù)收賬款;不用處理的;
2020-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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