您好!對(duì)方需要按照公允價(jià)格給你們開發(fā)票入賬,這家公司還會(huì)繼續(xù)存在嗎?
老師,我碰到一個(gè)問題 公司買了對(duì)方的服務(wù),但是對(duì)方?jīng)]有開票給我,我還把錢給人家了從銀行公戶把錢給人家了 我怎么做分錄?
老師,您好,請(qǐng)問一下,我們公司應(yīng)收賬款- XX公司,借方余額有10萬元,但是實(shí)際上這個(gè)公司不欠我們的錢,好像是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了,但是銀行對(duì)賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對(duì)的上的,這個(gè)該怎么把應(yīng)收賬款調(diào)平呢?
老師好,我公司合并了一家公司,這家公司沒有財(cái)務(wù)報(bào)表,460萬買了對(duì)方的庫存,對(duì)方銀行還有余額,有應(yīng)收賬款,這個(gè)怎么做分錄?
老師你好,我公司合并購買了一家公司,這家公司也是我公司和另外兩家合伙投資的,這家公司沒有賬務(wù),實(shí)際上有銀行應(yīng)收和庫存,想問下合并回來后有部分庫存商品重復(fù)了,這個(gè)該怎么調(diào)整入庫?
兩個(gè)老板新開的一家公司, 但是銀行對(duì)公賬戶里沒有錢(沒有實(shí)繳), 然后呢,做了一筆 業(yè)務(wù), 我們公司屬于采購方, 有一家公司(對(duì)方讓我們采購, 然后我們公司沒有用新開的對(duì)公賬戶走采購,而是老板先個(gè)人墊資,然后跟這家(對(duì)方)公司簽了合同,開票了。 這家公司(對(duì)方)馬上走對(duì)公賬戶打款給我們對(duì)公賬戶采購款,這樣做有問題嗎? 會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
不存在了,老師分錄不平差額部分怎么做賬
您好!那就是吸收合并了,對(duì)方需要扣除現(xiàn)金等資產(chǎn)后給你們開具發(fā)票,按理是不存在差異的
老師,做內(nèi)賬用,對(duì)方?jīng)]有財(cái)務(wù)報(bào)表,分錄做不平,能說一下嗎
內(nèi)賬?460買的,對(duì)方實(shí)際多少呢?