公戶支出正常記入費用,只是沒有發(fā)票需要納稅調整
公司買了對方的服務,但是對方?jīng)]有開票給我,我還把錢給人家了從銀行公戶把錢給人家了 我怎么做分錄?
老師,我碰到一個問題 公司買了對方的服務,但是對方?jīng)]有開票給我,我還把錢給人家了從銀行公戶把錢給人家了 我怎么做分錄?
老師,你好,對方的甲方給我們公司公戶打錢了,因為這個對方?jīng)]有公司,所以他的甲方把錢打給我們了我們在把這個錢還給對方這個人,這個還款的時候該怎么寫
兩個老板新開的一家公司, 但是銀行對公賬戶里沒有錢(沒有實繳), 然后呢,做了一筆 業(yè)務, 我們公司屬于采購方, 有一家公司(對方讓我們采購, 然后我們公司沒有用新開的對公賬戶走采購,而是老板先個人墊資,然后跟這家(對方)公司簽了合同,開票了。 這家公司(對方)馬上走對公賬戶打款給我們對公賬戶采購款,這樣做有問題嗎? 會計分錄怎么寫?
老師,這樣的,另外一家運輸公司出問題了,但是他們已經(jīng)把票開給人家了,現(xiàn)在這家運輸公司想寫委托給對方公司把錢轉到我們公賬上,這種是不是不得行
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
老師,啥意思?我應該咋做?
沒有發(fā)票對吧?你直接記入到相關的成本費用,但是呢沒有發(fā)票匯算清繳不允許扣費用,所以需要納稅調整
借:預付賬款 貸:銀行存款 還是 借:管理費用 貸:銀行存款 ?匯算清繳我還不懂
按照后面的分錄做,匯算清繳不明白什么意思嗎?
老師,就是咱就先不談匯算清繳,就是沒有票不是就不能入費用嗎?
你的支出即使沒有發(fā)票也要記入到成本費用,要不然你的支出不就一直掛在往來賬了嗎
對,我問別人別人那個意思,就一直掛往來,什么時候有票什么時候入費用
說稅法只認票才能確認費用
主要是你這筆業(yè)務能否有票?如果只是暫時沒票可以掛,如果就是沒票就不能掛在往來。
那一直沒有票怎么做?
那就直接記入費用,然后就涉及匯算清繳的時候把這筆沒有發(fā)票的費用納稅調增了。
老師,沒有票我入往來款不行?等于我轉給別人的錢就單純是轉錢 其他應付
如果你掛在往來款,以后往來只會越來越多
老師,你的意思是沒有票也入費用,后期還是沒有票在把這個入的費用減掉?
對的,我就是這樣意思
那后期有票了呢?
所以就看你了,如果有票就掛往來
老師,有票是不假,但是可能我8月才能收回票來,但是我6月銀行走的賬 那我知道他8月能給我票我就先寫的預付賬款,但是7月報所得稅的時候6月的這一比依然是掛帳,不是費用,我怎么給他抵所得稅?
那你可以先暫估成本,等下個月再把暫估沖銷了