通用機(jī)打發(fā)票是價稅合計的,沒有價稅分開,你是不是多做了應(yīng)交稅費(fèi)在收入里面?
我是一般納稅人,這個月9%的開票金額大于實(shí)際銷售金額,我想問下,我申報增值稅的時候該怎么申報?導(dǎo)致這個問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額,沒控制好就開票了,開超了,現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了,涉及跨年,以前也做了無票收入,重點(diǎn)是現(xiàn)在按實(shí)際開票數(shù)申報可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報表,就有沒有辦法可以不改報表,不改賬?
開了通用機(jī)發(fā)票,報增值稅的報了票面金額,但是我做賬做了稅費(fèi)在里面,要怎么改好呢,賬是8月的
開了通用機(jī)發(fā)票,報增值稅的報了票面金額,但是我做賬做了稅費(fèi)在里面,8月的數(shù)需要改賬面的數(shù)要在幾月改
開了通用機(jī)發(fā)票,報增值稅的報了票面金額,但是我做賬做了稅費(fèi)在里面,那就是稅費(fèi)沒有計入在收入里面8月的數(shù)需要改賬面的數(shù),該怎么修改
老師,我今天在電子稅務(wù)局把8月份的申報進(jìn)行了修改,改了一個無票收入,改好了以后就出現(xiàn)了一個需要我補(bǔ)繳稅的界面,我返回去把未開票那里改成0,但是找不到那張申報單了。我們現(xiàn)在這個月已經(jīng)把票補(bǔ)開給客戶了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?謝謝
季度稅是這個報的嗎?還是下個月
請問老師,沒開進(jìn)項只開銷項存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動,比如買一個空調(diào)送加濕器,空調(diào)價格2000元,實(shí)際收款2000元。贈送的加濕器市場價為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時,分別如何計算?金額分別是多少?
全年一次性獎金包括什么?
請問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個月未報收入和開支風(fēng)險大嗎,如何避免,因未開票也無進(jìn)項票
殘保金申報的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報的人數(shù)平均值一樣的嗎
請問異地工程 有分包 有預(yù)繳 開票交增值稅的時候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>
少做了應(yīng)交稅費(fèi)在收入里面
你現(xiàn)在在這個月修改嗎?如果是跨年了的,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
那我2021年的就不一致
那在21年改怎么改
貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
我之前還做了結(jié)轉(zhuǎn)本季減免增值稅收入,計入在營業(yè)外收入要沖紅嗎
你好,你完整的分錄截圖看一下。
都沒有做應(yīng)交稅費(fèi),怎么會結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外?
是有做的,就是把稅費(fèi)沒有做到收入里
你好是的需要紅沖的。
只需要沖紅這一個分錄就可以了嗎,然后借,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個嗎
號對的是的,是這么做的。
主營業(yè)務(wù)收入需要明細(xì)分嗎,還是可以分到一個其他里面
好,需要分明細(xì)的,你們單位主營是什么的?
銷售貨物的
你可以二級科目寫銷售貨物的大類。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸,主營業(yè)務(wù)收入嗎
你好,你收入是價稅合計做賬,不是嗎?你需要價稅分開。
啊?我現(xiàn)在做賬是價稅分開的,我需要改成合計數(shù),
不需要做價稅合計的借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入,這個就是完整的。
即使不交稅,也需要價稅分開來做。