你好 ;? 你修改賬面的話? ; 你這個(gè)是好久的業(yè)務(wù)? ?
老師,我們是個(gè)體戶,7月份開業(yè),現(xiàn)在報(bào)第二季度的稅,增值稅已報(bào)過,附加稅里面的計(jì)稅依據(jù)要填增值稅的金額,1欄下面的數(shù)據(jù)怎么改不了?
老師咨詢一個(gè)問題 我在報(bào)增值稅申報(bào)時(shí) 開了兩張普票 一張正數(shù)發(fā)票稅額是481.8 一張負(fù)數(shù)發(fā)票稅額是-9095.6這張負(fù)數(shù)發(fā)票是開的清單里面有13%的稅也有6%的稅 我按凈值改了開具其他發(fā)票的金額和稅額 但是比對(duì)不通過 這個(gè)要這么弄?
我是一般納稅人,這個(gè)月9%的開票金額大于實(shí)際銷售金額,我想問下,我申報(bào)增值稅的時(shí)候該怎么申報(bào)?導(dǎo)致這個(gè)問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額,沒控制好就開票了,開超了,現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了,涉及跨年,以前也做了無票收入,重點(diǎn)是現(xiàn)在按實(shí)際開票數(shù)申報(bào)可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報(bào)表,就有沒有辦法可以不改報(bào)表,不改賬?
開了通用機(jī)發(fā)票,報(bào)增值稅的報(bào)了票面金額,但是我做賬做了稅費(fèi)在里面,要怎么改好呢,賬是8月的
開了通用機(jī)發(fā)票,報(bào)增值稅的報(bào)了票面金額,但是我做賬做了稅費(fèi)在里面,8月的數(shù)需要改賬面的數(shù)要在幾月改
季度稅是這個(gè)報(bào)的嗎?還是下個(gè)月
請(qǐng)問老師,沒開進(jìn)項(xiàng)只開銷項(xiàng)存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報(bào)無票收入了嗎?
稅法#請(qǐng)問下:公司促銷商品買一送一活動(dòng),比如買一個(gè)空調(diào)送加濕器,空調(diào)價(jià)格2000元,實(shí)際收款2000元。贈(zèng)送的加濕器市場(chǎng)價(jià)為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時(shí),分別如何計(jì)算?金額分別是多少?
全年一次性獎(jiǎng)金包括什么?
請(qǐng)問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個(gè)月未報(bào)收入和開支風(fēng)險(xiǎn)大嗎,如何避免,因未開票也無進(jìn)項(xiàng)票
殘保金申報(bào)的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報(bào)的人數(shù)平均值一樣的嗎
請(qǐng)問異地工程 有分包 有預(yù)繳 開票交增值稅的時(shí)候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>
不修改的話要怎么處理
你好;不修改 你稅務(wù)局可能找你改的; ; 到時(shí)還得去改的; 之前就有很多學(xué)員是這樣;稅務(wù)局讓去修改?
那要怎么處理
你好;? 你這個(gè)賬上修改。 比如你? ?8月的申報(bào)表 里面是按正確的報(bào)的;? 你賬上錯(cuò)誤了。 那么你8月賬上也得對(duì)應(yīng)的去改下? ?
那我得更改2個(gè)季度的報(bào)表
可以在12月沖紅了嗎,還是其他月份
你好;? 你是21年的話 ; 你現(xiàn)在都22年了。 你可以12月去紅沖處理? 直接改4季度的申報(bào)表 和報(bào)表的??
那需要沖紅結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益嗎
? 你現(xiàn)在22年改的話; 就得走以前年度損益調(diào)整去處理了。 假如金額大的情況下??
不大就300多左右,可以在12月沖紅,更改報(bào)表是嗎
?你好; 那你就直接在12月紅沖即可; 可以的??
沖紅原先的分錄,那需要沖紅結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益嗎
你好;? ? ? 直接紅沖即可 。 因?yàn)槟惚旧斫痤~不是很大??
怎么沖,分錄應(yīng)該怎么做
你好;直接紅沖。 原來分錄不變金額負(fù)數(shù)紅沖?
還要做了正確的分錄嗎
你好; 你紅沖多做的那部分金額即可; 不存在做正確金額。
我是少做了,少做了稅費(fèi)那一部分
你好; 少做了就補(bǔ)做 稅費(fèi)這塊即可? ;??