同學(xué)你好 按照你實(shí)際的業(yè)務(wù)來報(bào)
老師,我7月份做進(jìn)賬里的費(fèi)用發(fā)票,是對方稅務(wù)局代開的增值稅普通發(fā)票,當(dāng)時(shí)公賬付款的,現(xiàn)在8月份對方說開錯(cuò)發(fā)票了,要拿回重開,我該怎么做,發(fā)票已經(jīng)做賬并裝訂了
我是一般納稅人,這個(gè)月9%的開票金額大于實(shí)際銷售金額,我想問下,我申報(bào)增值稅的時(shí)候該怎么申報(bào)?導(dǎo)致這個(gè)問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額,沒控制好就開票了,開超了,現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了,涉及跨年,以前也做了無票收入,重點(diǎn)是現(xiàn)在按實(shí)際開票數(shù)申報(bào)可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報(bào)表,就有沒有辦法可以不改報(bào)表,不改賬?
開了通用機(jī)發(fā)票,報(bào)增值稅的報(bào)了票面金額,但是我做賬做了稅費(fèi)在里面,要怎么改好呢,賬是8月的
開了通用機(jī)發(fā)票,報(bào)增值稅的報(bào)了票面金額,但是我做賬做了稅費(fèi)在里面,8月的數(shù)需要改賬面的數(shù)要在幾月改
開了通用機(jī)發(fā)票,報(bào)增值稅的報(bào)了票面金額,但是我做賬做了稅費(fèi)在里面,那就是稅費(fèi)沒有計(jì)入在收入里面8月的數(shù)需要改賬面的數(shù),該怎么修改
季度稅是這個(gè)報(bào)的嗎?還是下個(gè)月
請問老師,沒開進(jìn)項(xiàng)只開銷項(xiàng)存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報(bào)無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動(dòng),比如買一個(gè)空調(diào)送加濕器,空調(diào)價(jià)格2000元,實(shí)際收款2000元。贈(zèng)送的加濕器市場價(jià)為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時(shí),分別如何計(jì)算?金額分別是多少?
全年一次性獎(jiǎng)金包括什么?
請問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個(gè)月未報(bào)收入和開支風(fēng)險(xiǎn)大嗎,如何避免,因未開票也無進(jìn)項(xiàng)票
殘保金申報(bào)的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報(bào)的人數(shù)平均值一樣的嗎
請問異地工程 有分包 有預(yù)繳 開票交增值稅的時(shí)候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大小:不一致可以嗎
是的,賬面怎么改
可以補(bǔ)做收入的哦
還是要沖紅以前,補(bǔ)收入怎么做
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖重新做
要在12月嗎
在這個(gè)月就可以的
那我增值稅的里的收入跟我的,報(bào)表的入不一致啊
同學(xué)你好 你紅沖的和你新作的藍(lán)字分錄沖抵了
我意思是說,我報(bào)了企業(yè)所得稅的季度報(bào)是沒有沖紅之前的金額,增值稅稅里的金額跟我報(bào)表的不一致,現(xiàn)在在1月沖還是更改不了啊
同學(xué)你好 那你作廢申報(bào)的重新報(bào)