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我是一般納稅人,這個月9%的開票金額大于實際銷售金額,我想問下,我申報增值稅的時候該怎么申報?導(dǎo)致這個問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額,沒控制好就開票了,開超了,現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了,涉及跨年,以前也做了無票收入,重點是現(xiàn)在按實際開票數(shù)申報可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報表,就有沒有辦法可以不改報表,不改賬?

2022-01-11 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-11 09:04

同學(xué)你好 按照實際的金額來申報 不含稅收入乘以增值稅稅率

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快賬用戶8457 追問 2022-01-11 09:04

比如說能在附表2中9%稅率那一欄填寫一個未開發(fā)票的負(fù)數(shù)銷售額??

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快賬用戶8457 追問 2022-01-11 09:05

按照實際的金額嗎?

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快賬用戶8457 追問 2022-01-11 09:06

不是按照開票金額嗎?

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快賬用戶8457 追問 2022-01-11 09:08

現(xiàn)在按實際開票數(shù)申報可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報表,就有沒有辦法可以不改報表,不改賬?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 09:10

按照你帳上的未開票收入

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齊紅老師 解答 2022-01-11 09:10

同學(xué)你好 有負(fù)數(shù)就是沖減后的

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快賬用戶8457 追問 2022-01-11 09:11

沒太明白

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快賬用戶8457 追問 2022-01-11 09:12

按實際開票數(shù)申報可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報表,就有沒有辦法可以不改報表,不改賬?可以在附表2中9%稅率那一欄填寫一個未開發(fā)票的負(fù)數(shù)銷售額??

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齊紅老師 解答 2022-01-11 09:16

同學(xué)你好 對的 開票之后未開票收入那里就是負(fù)數(shù)

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快賬用戶8457 追問 2022-01-11 09:17

可以這樣做嗎?

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快賬用戶8457 追問 2022-01-11 09:19

我是一般納稅人,這個月9%的開票金額大于實際銷售金額,我想問下,我申報增值稅的時候該怎么申報?導(dǎo)致這個問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額,沒控制好就開票了,開超了,現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了,涉及跨年,以前也確認(rèn)了無票收入,重點是現(xiàn)在按實際開票數(shù)申報可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報表,就有沒有辦法可以不改報表,不改賬?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 09:26

不行 未開票分錄做了就要做紅沖分錄的

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快賬用戶8457 追問 2022-01-11 09:30

可以在附表2中9%稅率那一欄填寫一個未開發(fā)票的負(fù)數(shù)銷售額??

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快賬用戶8457 追問 2022-01-11 09:33

這是12月的銷售,現(xiàn)在是1月,跨年了,現(xiàn)在紅沖,下月補(bǔ)上可行?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 09:40

開票的時候肯定要把無票收入紅沖

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快賬用戶8457 追問 2022-01-11 09:51

這是12月的銷售,現(xiàn)在是1月,跨年了,現(xiàn)在紅沖,下月補(bǔ)上可行?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 09:59

同學(xué)你好 這個可以的

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