您好 如果種類多 金額小 可以寫其他收入
老師您好 一家小規(guī)模物業(yè)公司企業(yè) 近期收入了一些較小金額的車位服務收入 不開票(原來是領了稅盤 自行開具增值稅專票) 當月開了收據。 問題一:當月的收據可以入賬記主營業(yè)務收入里面嗎?這樣未開票入賬合規(guī)嗎?; 問題二:第四季度申報增值稅的時候這筆收入如何填列?(請幫忙指出具體下圖中填列在哪行) 感謝耐心解答 謝謝老師!
老師好,物業(yè)公司在小區(qū)里公示去年財務收支的時候,收入一定要寫明細嗎?金額大的像物業(yè)費、車位費要表明清楚,那些金額小的可以寫“其他收入”嗎?謝謝!
老師,您好,我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè),我在做年度企業(yè)所得稅申報表的時候,一進入頁面就提示“?根據您當前填報信息,屬于小型微利企業(yè),依據政策可免于填報:《一般企業(yè)收入明細表》(A101010)《金融企業(yè)收入明細表》(A101020)《一般企業(yè)成本支出明細表》(A102010)《金融企業(yè)支出明細表》(A102020)《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》(A103000)《期間費用明細表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業(yè)的,這樣是不是就只要把數據填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表”上就可以了?但我們去年有發(fā)生業(yè)務招待費和公益性捐贈支出的,而且這兩個都超出了稅前抵扣標準的,就真的不用作稅前調整了嗎?
老師,我現(xiàn)在匯算清繳要把入了主營業(yè)務成本的工資調整到期間費用。不然系統(tǒng)預警提示成本遠遠大于收入。我是按照同個金額,一邊營業(yè)成本那里減少,同事去納稅調整項目報表明細表的其他欄,賬載金額填0,稅收金額填營業(yè)成本減少那個金額,是嗎?
老師您好!我們公司是物業(yè)公司一般納稅人,收到的公共收益金,對小區(qū)里的電梯做維修,收回的是專票。入的科目是借:主營業(yè)務成本應交稅費,貸方:銀行存款?,F(xiàn)在這些收入和支出都要公示給業(yè)主看。對于電梯維修費的填寫金額是填寫不含稅還是含稅金額?
老師,計量技術服務分錄怎么做?
老師,個人獨資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開的房租發(fā)票是他個人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費用發(fā)票,沒有報銷單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會調增嗎
老師,4~6月份賬做完了,結轉完損益之后,如果盈利了再計提所得稅,計提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費用結轉到本年利潤里嗎
老師,出口通軟件服務費分錄怎么做?
老師您好,就是我跟對方公司有往來,就是第一筆的時候是收到了款,然后我掛賬是其他應付款,然后也給對方付款了,這樣我這個往來就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應付款,這個款對方最后還是會給我還的,我的意思是老師像這種情況應該怎么掛賬合適,就是往來如果用一個科目是不是要一直用,不能換
你好老師個體戶經營超市開業(yè)招待費會計分錄怎么做
老師,我們出口還沒有結關。我上個月報了未開票收入。這個月要開票嗎?現(xiàn)在報關單還看不到
老師:工會經費支出可以扣工資薪金的百分之二,這個工會經費是單位交一部分,員工交一部分,作為工會活動經費,這個百分之二十是發(fā)生活動經費支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應商那邊定制好之后就放在供應商那邊給我們做機器的,怎么入賬,大約用個一兩年報廢
老師,請問這個公示給業(yè)主看,目的是什么???謝謝!
給業(yè)主看物業(yè)公司的各項收費占比
老師,假如這個數據錯了,請問會有什么影響嗎?謝謝!
這個業(yè)主也不一定知道您的錯了 所以基本沒什么大影響
老師,這個支出中還有稅費這一塊,請問這個稅費是填寫增值稅還是所得稅???謝謝!
填寫除個人所得稅之外的其他稅種
老師,收入我寫的是不含稅收入,那這個稅費就不能含增值稅了吧?
收入寫的是不含稅收入?? 稅費也包括增值稅 稅費是單獨繳納的
老師,收支表中的利潤是用收-支=利潤。收入是不含稅,稅費中如果再包含增值稅,那算出來的利潤就不對了
利潤表不是收入-成本-費用?