先結轉損益,然后做利潤表,根據(jù)利潤總額計算出所得稅后,把損益憑證刪除掉,計提了所得稅,再結轉損益
老師,期末結轉損益的時候是先結轉損益再計提所得稅還是先計提所得稅再結轉呢?所得稅也要結轉到本年利潤里嗎?期末還用把本年利潤轉到利潤分配里嗎
年底我已經把12月份的賬錄完了,是不是要結轉損益,才可以看到利潤表,然后再根據(jù)利潤表的利潤總額情況,和允許彌補的以前年度虧損再計提企業(yè)所得稅?計提完所得稅之后再重新結轉損益對嗎
老師,季度預繳企業(yè)所得稅,比如說4月份做3月份的賬,需要計提企業(yè)所得稅,這個分錄是結轉損益之后做嗎?然后再結轉一次損益嗎?還是結轉損益之后知道了計提金額,然后將這筆結轉分錄刪除,計提完之后再結轉呢?
老師好 計提所得稅 先結賬 利潤表上利潤總額×所得稅稅率-所得稅費用=本季度計提所得稅費用 結轉損益之后 做一筆結轉本年利潤 利潤為正數(shù) 借:利潤分配 貸:本年利潤 然后再正常結轉 老師 幫忙看看是這樣做嗎
老師,先結轉損益,產生應納稅所得額計算所得稅,然后計提所得稅費用,再結轉本年利潤嗎 還是先計提所得稅費用,包含在結轉損益里,再計算?
老師這個題我不會,想了半天還是想不通,答案也看不懂,幫幫我吧謝謝老師
老師請教下:我公司從銀行貸款300萬,但是銀行不能直接轉到我公司賬戶,必須是我公司的業(yè)務關聯(lián)方,但是現(xiàn)在我們沒有成本要支出,只能找到一個個體的運輸服務部來接收這筆貸款,然后再由這個服務部來取現(xiàn)給我們,因為銀行也不允許他直接轉給我公司。如果這樣操作那個個體服務部有沒有什么風險?因為現(xiàn)在我們跟他沒有實際業(yè)務發(fā)生,他也沒辦法開票給我們當作成本支出。
老師,我剛領取了一個個體戶執(zhí)照,我是法人,但是想用我手機號登錄電子稅務局時候,提示我跟該企業(yè)未有關聯(lián),我是法人不可以直接登錄的嗎?這樣要怎么處理
老師麻煩講一下這個題吧,看不懂什么意思。
你好,出口以CIF價報關,報關單上的總價是人民幣1000元,運費100元,保費37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元確認收入來開發(fā)票的?
新開業(yè)的酒店,一般納稅人,還沒營業(yè),籌建期,6月才開始建的賬套,印花稅都需要交哪些稅目? 1.營業(yè)賬簿怎么報,計稅金額怎么填? 2.老板的投資款什么時候交印花稅,我看稅目里沒有投資相關的類目?
老師,老板有個證書到期了,延期培訓費,進管理費用下的教育費,對吧?
總分公司匯總納稅申報企業(yè)所得稅是指每個季度都匯總還是匯算清繳時再匯,平時各申報各的呢
老師,計算應收賬款賬齡用哪個函數(shù)
增加流動資產投資增加流動資產的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應收賬款更多了?老師
老師我沒明白,利潤表不是軟件自己帶出來的嗎?利潤表里算出利潤總額,計算出所得稅費用計提完所得稅,把之前結轉的損益憑證刪除掉,最后結轉損益
對呀,根據(jù)自動生成的利潤表,再計算所得稅,不然就要自己找數(shù)字計算
老師,食品制造業(yè)一般納稅人,5月份收到購貨方給開了一張的食品普票,備注里寫著食品缺貨補償,貨沒有退回來就是變相的扣了1萬多塊錢,那這張普票我應該怎么做賬?
為啥是購貨方開票給你們呢?
說是食品缺貨補償,就是想扣點錢,所以給開了張普票回來,貨品是我們賣的酥餅,但是貨沒退回來
這張發(fā)票我能做賬嗎?
扣款也不應該開票哈,對方開扣款通知就行。開票是虛開發(fā)票
那這張發(fā)票我入不了賬是吧?老師
是的,那個不能做賬的,叫對方重新開個扣款通知單,蓋上公章就可以做賬
哦哦,謝謝老師
不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。