你好同學(xué),借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,分錄應(yīng)該怎么做呢!謝謝
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)小于銷(xiāo)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅的分錄分別是什么?謝謝
老師,你好!銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄還有留底分錄,謝謝!
請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)月末要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?例如:2023年2月份,銷(xiāo)項(xiàng)350萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)300萬(wàn),這個(gè)月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?2023年3月份,進(jìn)項(xiàng)180萬(wàn),銷(xiāo)售160萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)時(shí)候又怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢?請(qǐng)老師寫(xiě)出2、3月份相對(duì)應(yīng)的月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,并在分錄后面加上對(duì)于的數(shù)字,謝謝
老師,超市進(jìn)貨商品特別雜的話(huà),要發(fā)票也是進(jìn)什么開(kāi)什么是嗎?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)的實(shí)收資本填認(rèn)繳還是實(shí)繳
老師:工廠(chǎng)開(kāi)了8年,現(xiàn)在有一個(gè)股東要退股那么按什么給他計(jì)算退股應(yīng)分的股金?另外新人入股又該怎么計(jì)算他入股多少錢(qián)?
車(chē)輛是公司的,現(xiàn)在車(chē)輛用于其他公司,過(guò)路費(fèi)開(kāi)其他公司抬頭,這個(gè)能正常報(bào)銷(xiāo)吧?
你好,老師,我們公司在速賣(mài)通出口平臺(tái)銷(xiāo)售商品,我司是小規(guī)模納稅人,但是現(xiàn)在取不回來(lái)成本票,能收匯,申報(bào)增值稅是免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)啊
老師,請(qǐng)問(wèn)帶貨達(dá)人可以個(gè)人開(kāi)票,然后是商家按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅嗎?
外貿(mào)公司應(yīng)收款6萬(wàn),報(bào)關(guān)金額也是6萬(wàn),實(shí)際收款3萬(wàn),客戶(hù)有3萬(wàn)是以前年度的返利,這個(gè)賬改怎么做?要準(zhǔn)備什么材料
老師給供貨商打款多打了11893.82元,然后供貨商把款退回來(lái)了11894元,多出來(lái)的0.18元怎么做賬
老師,收據(jù)可以作為轉(zhuǎn)賬依據(jù)嗎?對(duì)方的收入我需要代扣代繳所得稅嗎?
您好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬我們是按照月份報(bào)的收入,但是我下個(gè)月還會(huì)報(bào)。比如我這個(gè)月報(bào)3萬(wàn)。下月報(bào)3萬(wàn)。那我們交稅的話(huà),是按照累計(jì)嗎?按年累計(jì)交嗎?因?yàn)樗凑赵吕塾?jì)是不超過(guò)5萬(wàn),那按照年就超過(guò)了,稅就不一樣了


進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)科目不需要操作嗎?
不需要操作,應(yīng)該他們都屬于應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目