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老師!21年12月有供應(yīng)商開來的紅字專用發(fā)票!代理公司沒在賬務(wù)上處理!12月的增值稅申報(bào)表上是體現(xiàn)扣減了!22年1月的賬應(yīng)該怎樣調(diào)?求分錄解!還有12 月少提的印花稅分錄是怎么做?

2022-02-11 19:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-11 19:23

同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶8461 追問 2022-02-11 20:38

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2022-02-11 20:42

直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖 2.補(bǔ)計(jì)提 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅

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同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022-02-11
你好 ;? ?補(bǔ)做賬; 你開紅字信息表出去了嗎 ? 之前 你12月 之前應(yīng)該就有做分錄的。 之前分錄怎么掛的。我看看怎么紅沖??
2022-02-16
同學(xué)你好 這個(gè)直接補(bǔ)計(jì)提就可以
2022-03-18
同學(xué)你好,是這樣理解的,盡管這個(gè)業(yè)務(wù)確實(shí)屬于去年的業(yè)務(wù)。但是。不一定非得調(diào)整去年的數(shù)據(jù)。或者說非的做 以前年度損益科目。我給你說一下
2023-10-22
你好 ; 按你實(shí)際開票的金額來報(bào)稅? ;除非你所屬期內(nèi)開了負(fù)數(shù)發(fā)票 ;才需要去減去負(fù)數(shù)發(fā)票金額的?
2023-02-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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