同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,請(qǐng)問一下別人14年成立的公司一般納稅人,我2021.8月接回來。但是別人從來沒有做過賬,我想讓今年的8月的賬能對(duì)得上電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅的數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么調(diào)整20年12月的留底稅額分錄啊 。20年12月有抵到21年1月的,我從今年8月開始做,稅的對(duì)不上,不懂怎么去調(diào)整得到跟我今年的申報(bào)表一樣
老師!21年12月有供應(yīng)商開來的紅字專用發(fā)票!代理公司沒在賬務(wù)上處理!12月的增值稅申報(bào)表上是體現(xiàn)扣減了!22年1月的賬應(yīng)該怎樣調(diào)?求分錄解!還有12 月少提的印花稅分錄是怎么做?
老師:工商年報(bào),我們公司在去年12月開業(yè)工資12月我是下月發(fā)放是入賬,然后結(jié)轉(zhuǎn),這樣12月工資在22年1月才反應(yīng),但是工商年報(bào)上12月的確有員工卻沒有工資這個(gè)表格是不是矛盾,怎么解決,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提,如果現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提已稅務(wù)申報(bào),怎么處理
我們公司21年12月計(jì)提了未開票收入,也申報(bào)了增值稅,但是到22年第二季度補(bǔ)開發(fā)票,賬面沖銷了之前計(jì)提的收入,但是增值稅申報(bào)表沒有調(diào)減這部分收入,所以導(dǎo)致22年增值稅申報(bào)表總收入和賬面總收入對(duì)不上,這個(gè)要怎么處理?
老師請(qǐng)問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表,但是沒有下載上傳開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后23年1月申報(bào)22年12月增值稅是按實(shí)際開票申報(bào),所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報(bào),現(xiàn)在23年2月份才把負(fù)數(shù)發(fā)票開出來,我們公司報(bào)稅是不是有什么問題,這個(gè)問題應(yīng)該怎么解決
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖 2.補(bǔ)計(jì)提 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅