你好;? ?你是一般納稅人還是小規(guī)模的? 你報4季度數(shù)據(jù)嗎?
去年申報了未開票收入,賬務(wù)處理也做了,今年補(bǔ)開發(fā)票,去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對得上的,今年我補(bǔ)開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上,申報表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入,
補(bǔ)繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補(bǔ)繳增值稅,這筆補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?
補(bǔ)繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補(bǔ)繳增值稅,這筆補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?
補(bǔ)繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補(bǔ)繳增值稅,這筆補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?
我們公司21年12月計提了未開票收入,也申報了增值稅,但是到22年第二季度補(bǔ)開發(fā)票,賬面沖銷了之前計提的收入,但是增值稅申報表沒有調(diào)減這部分收入,所以導(dǎo)致22年增值稅申報表總收入和賬面總收入對不上,這個要怎么處理?
老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堊援a(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額認(rèn)證了,做了招待費用,是不是這個進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)出呢?
固定資產(chǎn)賬面價值不小心成負(fù)數(shù)了,在匯算清繳的時候,可以填負(fù)數(shù)嗎還是怎樣改一下
老師,固定資產(chǎn)比如3月購買的,應(yīng)該4月折舊,但是4月忘記錄入了,那么5月在折舊可以嗎?比正常的要一個月行嗎
老師,穩(wěn)崗補(bǔ)貼要不要交增值稅的?
深圳市的企業(yè)要做減資,工商變更,他的流程是什么呀?是哪個網(wǎng)站上去操作?深圳市的工商變更網(wǎng)是哪個呀?
老師,微信掃二維碼轉(zhuǎn)賬的錢,入賬憑證用啥入,是轉(zhuǎn)賬記錄就可以還是要打轉(zhuǎn)賬電子憑證出來,但是好像轉(zhuǎn)賬有電子憑證,掃二維碼的沒有,如圖掃二維碼付款的沒有這種憑證
請問老師,注銷公司財務(wù)報表未分配利潤有金額需要清零嘛?
建筑工程企業(yè),增值稅簡易計稅,清包工可以用收入減扣掉員工工資成本再算3個點的稅嗎
老師匯算清繳這里面為什么是付數(shù),沒有業(yè)務(wù)發(fā)生
公司去年購買了一臺電腦5000元,匯算清繳時如果我不享受加速折舊該怎么填報A105080這張表
小規(guī)模,第四季度申報時想調(diào)減這部分收入,但是申報不了
你好 ;? ?去稅務(wù)局大廳去報;? 估計是系統(tǒng)不允許負(fù)數(shù)申報? ?