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我們公司21年12月計提了未開票收入,也申報了增值稅,但是到22年第二季度補(bǔ)開發(fā)票,賬面沖銷了之前計提的收入,但是增值稅申報表沒有調(diào)減這部分收入,所以導(dǎo)致22年增值稅申報表總收入和賬面總收入對不上,這個要怎么處理?

2023-01-10 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-10 10:02

你好;? ?你是一般納稅人還是小規(guī)模的? 你報4季度數(shù)據(jù)嗎?

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快賬用戶9321 追問 2023-01-10 10:03

小規(guī)模,第四季度申報時想調(diào)減這部分收入,但是申報不了

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齊紅老師 解答 2023-01-10 10:07

你好 ;? ?去稅務(wù)局大廳去報;? 估計是系統(tǒng)不允許負(fù)數(shù)申報? ?

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你好;? ?你是一般納稅人還是小規(guī)模的? 你報4季度數(shù)據(jù)嗎?
2023-01-10
你好,很高興為你解答 第一二季度不需要調(diào)整? 因為你賬務(wù)是在四季度處理的
2022-02-24
同學(xué),你好不需要調(diào)整
2024-04-30
不會的 紅沖收入 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 你的增值稅和所得稅收入一致
2021-09-28
同學(xué)你好,是這樣理解的,盡管這個業(yè)務(wù)確實屬于去年的業(yè)務(wù)。但是。不一定非得調(diào)整去年的數(shù)據(jù)?;蛘哒f非的做 以前年度損益科目。我給你說一下
2023-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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