你好,當(dāng)時購入分錄是怎么做的?
老師 別的公司給我們在稅務(wù)局代開的增值稅進(jìn)項發(fā)票怎么做分錄
公司被查出2015年的時候有收到過虛開增值稅發(fā)票,現(xiàn)在叫我們補(bǔ)交增值稅 及附加稅?請問如果做分錄
老師好,稅務(wù)局說我們增值稅按照開票確認(rèn)收入,導(dǎo)致稅款繳納不夠,讓補(bǔ)稅,請問我公司給稅務(wù)局繳納的補(bǔ)繳增值稅稅款是否可以用于抵扣后面的增值稅
老師,補(bǔ)繳的增值稅分錄怎么做賬?是別的公司被認(rèn)定給我公司虛開發(fā)票,我們補(bǔ)繳稅務(wù)局的增值稅。
老師,公司進(jìn)項虛開被查,補(bǔ)繳增值稅和所得稅分錄怎么做 ,?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
借庫存 進(jìn)項稅額 貸銀行
借預(yù)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款、 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行存款。
老師,這是預(yù)付賬款怎么平?錢也不會退回來。
借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款。