你好,虛開發(fā)票相關(guān)的入賬分錄發(fā)下
你好,老師,公司被稅務(wù)核查,補(bǔ)繳19年的所得稅怎么做分錄
比如說有一家公司20年9月收入88萬(含稅),21年9月被發(fā)現(xiàn)接受虛開20萬(含稅),增值稅要補(bǔ)繳多少,企業(yè)所得稅要補(bǔ)繳多少,企業(yè)所得稅補(bǔ)繳的只是被查部分是嗎
老師,請(qǐng)問, 19、20年抵扣的運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被查出來是虛開的發(fā)票 現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 已經(jīng)在稅務(wù)局更正了19、20年的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ,還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費(fèi)用剔除了 這塊的補(bǔ)交的企業(yè)所得怎么做分錄
老師,補(bǔ)繳的增值稅分錄怎么做賬?是別的公司被認(rèn)定給我公司虛開發(fā)票,我們補(bǔ)繳稅務(wù)局的增值稅。
老師,公司被查出去年異常憑證,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,繳納增值稅,成本轉(zhuǎn)出繳納所得稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價(jià)100萬,辦理房產(chǎn)價(jià)格只有95萬,那5萬做什么科目
補(bǔ)交2024年的印花稅,2024增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅費(fèi)怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實(shí)務(wù)中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結(jié)算的,一般是在什么時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應(yīng)付職工薪酬是363313.53,2024年底應(yīng)付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應(yīng)收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務(wù)上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應(yīng)該對(duì)應(yīng)暫估數(shù)據(jù),但實(shí)際上少了2000多,這個(gè)在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問一下下邊這兩個(gè)停車費(fèi)發(fā)票開的都對(duì)嗎,都是我們的銷售來報(bào)銷的停車費(fèi)
老師,公司銷售已離職3個(gè)月了,但是有一筆提成漏發(fā)了3590元,現(xiàn)在補(bǔ)發(fā),要以什么形式補(bǔ)發(fā)?
就是按照采購原材料入賬的
如果業(yè)務(wù)虛假,1紅字沖回原來入賬相關(guān)分錄,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,
滯納金做營業(yè)外支出?
是的,你的理解非常正確