你好,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項留底就可以的。

我的進項稅只有3%的稅率,銷項稅是9%的稅率,是否可以開同等稅額的進項稅發(fā)票抵扣
老師好,專票的進項稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術服務費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務的業(yè)務,給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報增值稅時,進項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應交稅額正好是差額專票的稅額,所以進項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認為是可以抵扣這個銷項的
老師,請問一下我公司的采購進項發(fā)票是13%稅率,而公司的購貨方要求只能開銷項發(fā)票6%稅率我們的業(yè)務是一對一的,這樣我們的進項發(fā)票不全部抵扣,剩余的進項稅額該怎么辦呢?
老師我的銷項稅率是6,但開票稅率是3,我先在有進項稅可抵扣,但稅務局讓我全額繳稅,進項等我開出正常的6個點稅率再抵扣,那我本期的進項該怎么做呢?
老師,我們有簡易計稅的,又有按適用稅率正常計稅的,簡易計稅的有進項稅在電子稅務局系統(tǒng)但是每次抵不掉,那我們后面有正常稅率開出去的發(fā)票,別人給我們開的專票可以抵掉進項稅嗎?
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請問旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒說幾率是多少,只給了一個還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒開,第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計入預付賬款是嗎
老師 股權轉讓時繳納印花稅是按認繳資本還是實繳資本計算
公司食堂買的菜可以做進項抵扣嗎,送客戶的月餅進項可以抵扣嗎
請問老師,公司收到轉賬款,借:銀行存款 貸:專項應付款,當支出付差旅費、咨詢費的時候怎么做分錄扣減專項應付款呢?
個人代開發(fā)票的時候那個合同金額自動生成錯了 導致印花稅少付了3毛錢 這個要怎么辦?還是不用管。
自然人個人的賣貨物是怎么交稅的呢
2023年公司車輛報廢的車,同事今年8月份才拿回報廢注銷證明書,如何入賬?憑證怎么做呢
老師我做了這一筆,看了下余額表,是不是到可以用進項的時候,調(diào)整轉出未交增值稅這個科目?
好,第二個分錄不用做,只需要做第一個就可以的。
這下對了,謝謝老師,太厲害了
不用客氣,工作愉快。