您好 借:以前年度損益調(diào)整 -330000 貸:工程施工-合同成本-分包成本? -330000
老師,您可不可以給我總結(jié)一下以前年度多記了生產(chǎn)成本和少記了生產(chǎn)成本的?在本年調(diào)整的分錄
老師,這是年前做的分錄成本多記了33萬,跨年了以后我是不是該這樣調(diào)整
老師,12月我把以前暫估的成本發(fā)票沒有沖掉,又重新做成本了,跨年了我該怎么調(diào)整分錄
跨年暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這月收到發(fā)票沖了,但是沒有以前年度損益調(diào)整科目,我除了做沖回這一筆分錄,我還要做什么分錄
你好老師,我跨年度調(diào)增了成本,以前年度損益調(diào)整有增加,但是有虧損,也交不到所得稅,但是調(diào)整的成本,在利潤(rùn)表里有體現(xiàn),有個(gè)?以前年度損益調(diào)整后才是我的利潤(rùn)。但是報(bào)稅季報(bào)的表里面沒有這個(gè)+以前年度損益調(diào)整應(yīng)該把這個(gè)數(shù)填在哪里呢?
老師現(xiàn)在的個(gè)體是不是也是按季度申報(bào)報(bào)表
請(qǐng)問工商年報(bào)中社保部分的本期實(shí)際繳費(fèi)金額是否包括個(gè)人應(yīng)繳部分?
老師,軟件一般攤銷幾年?
老師,小規(guī)模季度超過30W征稅怎么征呢?
6月15日?qǐng)?bào)稅前,稅務(wù)系統(tǒng)抵扣類勾選我勾選了一部分,因?yàn)闆]有勾完,就沒有進(jìn)行確認(rèn),報(bào)增值稅也沒有填附表都是0申報(bào)(沒有業(yè)務(wù)發(fā)生),咋之前勾選的發(fā)票現(xiàn)在都看不見了?在已勾選和未勾選里都沒有
上個(gè)月暫估207萬成本,也結(jié)轉(zhuǎn)了207萬,這個(gè)月收到1450萬的發(fā)票,沖了207萬,這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,是不是還要加上207萬。
怎么購(gòu)買發(fā)票?小白一枚
我們是裝修公司,像這種公司之間互轉(zhuǎn),這個(gè)錢又轉(zhuǎn)入老板個(gè)人卡,會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,對(duì)嗎?
老師您好,公司是一般納稅人的工業(yè)企業(yè),主要經(jīng)營(yíng)水泥制品,目前談了兩個(gè)國(guó)營(yíng)企業(yè)的業(yè)務(wù),其中一家要求開具3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票,另一家只收13%的一般計(jì)稅發(fā)票,請(qǐng)問公司應(yīng)該如何處理?謝謝
公司每個(gè)月都會(huì)轉(zhuǎn)傭金到法人名下,由法人轉(zhuǎn)給對(duì)方,每個(gè)月起碼轉(zhuǎn)個(gè)10萬的傭金,這傭金怎么處理
那應(yīng)收賬款那里不是多了33萬嗎
應(yīng)收賬款那里不是多了33萬? 請(qǐng)問哪里涉及到應(yīng)收賬款了?
而且這個(gè)年度損益調(diào)整不是個(gè)過度科目嗎,應(yīng)該結(jié)平啊,怎么做呢
是應(yīng)付賬款,多記了33萬
借:以前年度損益調(diào)整 330000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 330000
那應(yīng)付賬款那里多記了33萬怎么沖呢
借:以前年度損益調(diào)整-330000 貸:工程施工-合同成本-分包成本-330000 借:以前年度損益調(diào)整330000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)330000 借:應(yīng)付賬款330000 貸:工程施工-合同成本-分包成本330000
全部這樣做對(duì)嗎?
您應(yīng)付賬款也多記了33萬 對(duì)么 如果是 這樣處理正確的
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問