您是沒有沖掉,然后又重新做成本兒了,嗯,就是說您那您今年來發(fā)票嗎。

老師,12月我把以前暫估的成本發(fā)票沒有沖掉,又重新做成本了,跨年了我該怎么調(diào)整分錄
老師2021年12月利潤大,我暫估了一筆成本,然后2022年2月銷項(xiàng)發(fā)票紅沖了些,我4月把暫估成本紅沖了可以嗎?紅沖分錄怎么寫?
跨年暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這月收到發(fā)票沖了,但是沒有以前年度損益調(diào)整科目,我除了做沖回這一筆分錄,我還要做什么分錄
我是小規(guī)模公司,暫估成本跨年和收到的發(fā)票一致,跨年的暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),我除了沖銷暫估入庫,重新按照票面入賬這兩筆分錄,我還需要做什么分錄,我們沒有以前年損益調(diào)整科目
老師,去年暫估了成本,,現(xiàn)在有成本發(fā)票了了,還可以沖之前的暫估嗎,可以把分錄做在這個月嗎
董老師,別家公司借給本公司的款項(xiàng)期初建賬沒錄入,怎么補(bǔ)救?能具體說下怎么做分錄嗎?
您好,老師,咨詢一下,本月沖紅了一張上月的票,定額的額度沒有恢復(fù),申請調(diào)整額度,稅務(wù)稅務(wù)機(jī)關(guān)會同意申請嗎
老師,加油站購買的感應(yīng)卡500張,5000元,應(yīng)該做什么分錄
老師假如我是一般納稅人供應(yīng)商給我開的普票,我開出去也是普票,銷售單入賬是價稅合計嗎
老師好,我想咨詢一下,我有一家商貿(mào)公司,一般納稅人,買進(jìn)別人的水泥磚對方開的3%專票,我以商貿(mào)公司賣出的時候是來幾個點(diǎn)的專票呢
答案為何是177.9萬元,不懂怎么這樣算
股東借給公司的錢公司一直沒錢還不了,今年第二個年頭了,請問有啥風(fēng)險?
我是個體戶,核定征收,25年一共開了20多萬的發(fā)票,還未達(dá)到上經(jīng)營所得,同時還任職公司,取得工資,那么明年匯算清繳時候,工資和個體的收入是否合在一起計算匯算
一般納稅人,幾乎業(yè)務(wù)很少,目前想找代賬公司代賬,有什么問題沒!
變更公司名稱后,新營業(yè)執(zhí)照已簽發(fā),發(fā)票還能開舊公司名稱嗎


一張是2020年11月開的以前沒付款,還有2張是2021年7月的,沒付款,因?yàn)椴淮_定性,也沒做進(jìn)賬,最后都在12付款了
一月做12月賬的時候,忘記以前暫估了,又重新做了成本
那你就把原來的暫估計成本給沖掉。
老師沖掉后未分配利潤怎么做
你原來做的是借主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付賬款暫估是這樣嗎?然后你又用利潤分配未分配利潤,把那個租賃業(yè)務(wù)成本給替代掉,然后反向做賬就可以了,然后那個利潤分配未分配利潤,它就自動跑到資產(chǎn)負(fù)債眼兒里面了。
老師的意思就是直接沖掉就可以了,不用再去做利潤分配,未分配利潤這個科目對嗎
嗯,我的意思啊,你跨年了之后,你得用利潤分配未分配利潤去代替主營業(yè)務(wù)成本,這個科目,然后沖沖。
辛苦老師具體編制下分錄給我
借應(yīng)付賬款-暫估,貸,利潤分配-未分配利潤
老師接下去就是借利潤分配-未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整這樣嗎
就不用通過以前年度損益調(diào)整了,因?yàn)樾∑髽I(yè)會計準(zhǔn)則的話,現(xiàn)在都沒有以前年度損益調(diào)整這個科目了。
老師就你這個科目就行了是吧
對了,如果你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,你就不用通過以前年度損益調(diào)整這個科目過度了。