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我是小規(guī)模公司,暫估成本跨年和收到的發(fā)票一致,跨年的暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),我除了沖銷暫估入庫,重新按照票面入賬這兩筆分錄,我還需要做什么分錄,我們沒有以前年損益調(diào)整科目

2023-04-06 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 09:54

你好,紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,不用管了。

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快賬用戶5689 追問 2023-04-06 09:55

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:55

不要客氣,工作愉快。

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快賬用戶5689 追問 2023-04-06 10:19

老師,暫估的成本需要沖回重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:24

你好,不用的,你紅沖暫估入庫的,然后再做發(fā)票的,這樣就沒有余額了,就成本就不要動了

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你好,紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,不用管了。
2023-04-06
你好,您沖回這筆,然后按發(fā)票集合再做一下就可以了。
2023-04-04
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要做的紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳調(diào)整就可以的。
2022-03-09
可以的按照你的思路走
2019-11-10
暫估成本與發(fā)票金額一致,紅沖暫估重新入庫后,不調(diào)整出庫成本,不用 “以前年度損益調(diào)整” ;金額不一致,跨年調(diào)整差異時(shí)需用 “以前年度損益調(diào)整”,并在調(diào)整后將該科目余額轉(zhuǎn)入留存收益 。
2025-05-04
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