收到 借銀行存款1000 貸其他收益1000/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅1000/1.06*0.06 取出作為獎(jiǎng)勵(lì) 借管理費(fèi)用1000/1.06貸銀行存款1000/1.06

老師,在做員工工資表時(shí)按照超過(guò)5000元的扣了個(gè)稅,申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)累計(jì)稅額沒有達(dá)到扣稅標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)沒有扣稅,那這一部分公司多扣了員工的個(gè)稅應(yīng)該怎么處理,怎么做會(huì)計(jì)分錄,后面要把這部分錢退給員工又要怎么做呢,請(qǐng)老師幫忙解答一下,謝謝。
商委給企業(yè)3600的補(bǔ)助資金,使用范圍是對(duì)直接報(bào)送數(shù)據(jù)人員的獎(jiǎng)勵(lì),如果錢給報(bào)送人員怎么做分錄,公司收到款時(shí)如何做分錄,這個(gè)要交個(gè)稅的嗎?
一般納稅人向個(gè)人收購(gòu)免稅原木,收購(gòu)發(fā)票金額為10000元,實(shí)際付款也是10000元,申報(bào)稅的時(shí)候有10%的進(jìn)項(xiàng)稅1000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做才能體現(xiàn)出來(lái)呢?
一般納稅人收到個(gè)稅返還的錢10000元要交哪些稅,分錄怎么做?如果這個(gè)錢10000元取出來(lái)獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)個(gè)稅的員工呢,需要交什么稅,分錄又怎么做?(分錄請(qǐng)注明金額,謝謝)
老師,請(qǐng)教一下,我們準(zhǔn)備注銷公司, 1、留底稅額有50元,需要把它轉(zhuǎn)出吧?填在哪個(gè)報(bào)表的什么位置呢?怎么做分錄呢? 2、還有在申報(bào)表我們以前稅控盤維護(hù)的那280元,在減免那個(gè)表一直留余額,注銷前,這次怎么做把它做平?在哪個(gè)表里填呢?怎么做分錄呢? 謝謝
老師好,我是生產(chǎn)企業(yè),銷售外銷占60%,內(nèi)銷40%,進(jìn)項(xiàng)大多用在內(nèi)銷抵扣了,這一年幾乎都沒有退稅,這樣會(huì)不會(huì)有稅收風(fēng)險(xiǎn),或者說(shuō)有沒有個(gè)退稅比例什么的,謝謝
公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后利潤(rùn)試做了分紅交了個(gè)人所稅印花稅,如何做分錄
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說(shuō)給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
醫(yī)保局將生育補(bǔ)貼款先打入公司賬戶后轉(zhuǎn)給員工時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師!我們是分公司,項(xiàng)目以集團(tuán)公司名義簽訂合同,開發(fā)票,收款!項(xiàng)目結(jié)算后!以房抵債,房子抵給集團(tuán),集團(tuán)又抵給供應(yīng)商!以房抵債過(guò)程中產(chǎn)生的一切費(fèi)用都有我們分公司承擔(dān),這樣的情況,分公司繳納的稅金我們是列支在項(xiàng)目成本中!還是稅金及附加中(計(jì)提稅金),我之前的列支在項(xiàng)目成本中
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說(shuō)給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
為什么這道題還要算一個(gè)半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
老師,我11月份申報(bào)10月的增值稅,11月3號(hào)開的進(jìn)項(xiàng)票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點(diǎn)是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點(diǎn)錢
以前年度的折舊計(jì)提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報(bào)表,具體牽扯到所得稅的哪幾個(gè)報(bào)表的哪幾項(xiàng)


這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)給個(gè)人要交什么稅嗎,需要并入工資交個(gè)稅嗎?
個(gè)人跟其他福利一樣交個(gè)稅
那你咋不說(shuō)的
同學(xué),我以為你說(shuō)的是公司交什么稅,所以回復(fù)你增值稅,給員工那就是福利,正常申報(bào)個(gè)稅。