您好,如果僅僅是為了好記錄才是可以的
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅三級科目銷項進項每月都轉(zhuǎn)到了未交增值稅,進項大于銷項時,轉(zhuǎn)入了未交增值稅的借方,這樣操作可以嗎?年末就不用重新結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項了
請問老師,平時月份沒做增值稅進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)一次,這樣的話12月份就是要清空銷項稅額的貸方和進項稅額的借方嗎?
進項大于銷項時,不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,銷項大于進項結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這樣的話,年底,進項稅額的借方和貸方不相等怎么辦?
您好,請問增值稅進項稅額,銷項稅額,在年度結(jié)轉(zhuǎn)時,為了好記錄新年度的增值稅進項和銷項 可不可以把年初數(shù)進項稅和銷項稅借方貸方相等的數(shù)字清除
2021年新準則下,1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 銷項稅大于進項稅的前期下,這2個分錄還用做 么????還是可以不結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的和進項稅額?
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷操作 發(fā)票可以直接來給他們國內(nèi)的公司嘛 還是要報關(guān)單上的買方
老師好,請問在我們單位掛靠社保的人,這個錢怎么給公司好?
老師好,我們印花稅要求更改,如果我之前按500萬申報的,這次更改為按800萬申報,那我之前交的稅費是這次更改完自動抵減我之前交過的嗎?再補一個差額嗎
老師,房地產(chǎn)的安置回遷什么意思
視同銷售的,增值稅可以抵扣嗎?
老師,我們是建筑公司,我們有一筆大額的進賬,打算計入無票收入,這個都需要繳納哪些稅呢?
5月末收購一家新公司,用做建賬套的期初余額用繼承他財務(wù)報表的利潤表上的數(shù)據(jù)嗎
老師麻煩問一下開的收據(jù)寫了有限公司或蓋了個體戶章的匯算清繳時需要調(diào)增嗎
我電子稅務(wù)局風險預(yù)警了,說我22年個稅申報工資為791萬元,但是我在個稅系統(tǒng)查了我實際申報是950萬,在個稅申報系統(tǒng)怎么導出帶電子稅務(wù)局章子的匯總表啊
問一下這個沒有超過30萬吧
那會不會有什么影響
沒有,這個是沒啥事的