你好;那你就先報(bào)無票收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 。正常報(bào)稅處理。 等著他要發(fā)票的時(shí)候; 你紅沖無票收入在按開票情況來報(bào)稅; 不會(huì)重復(fù)報(bào)稅的??
甲公司202X開始開展煤炭、有色金屬大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù),平均毛利率為0.91%。具體交易安排如下:a.甲公司大宗商品貿(mào)易模式通常為以銷定采,供應(yīng)商與客戶不是關(guān)聯(lián)方。b.因以銷定采甲公司通常在同一日期分別與其供應(yīng)商和客戶簽訂合同。c.如出現(xiàn)延遲發(fā)貨、品質(zhì)不符合要求等問題,甲公司的客戶將直接與甲公司的供應(yīng)商協(xié)商解決。d.交貨方式為甲公司的供應(yīng)商委托第三方物流將貨物發(fā)到甲公司客戶的倉庫,如運(yùn)輸途中出現(xiàn)問題,由供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)??蛻艉炇肇浳飼r(shí),供應(yīng)商和甲公司同時(shí)完成交貨義務(wù)。e.甲公司作為銷售方向客戶開具增值稅發(fā)票并辦理款項(xiàng)結(jié)款。問題:甲公司應(yīng)按總額法還是凈額法確認(rèn)收入?原因是什么?
11.甲公司202X開始開展煤炭、有色金屬大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù),平均毛利率為0.91%。具體交易安排如下:a.甲公司大宗商品貿(mào)易模式通常為以銷定采,供應(yīng)商與客戶不是關(guān)聯(lián)方。b.因以銷定采甲公司通常在同一日期分別與其供應(yīng)商和客戶簽訂合同。c.如出現(xiàn)延遲發(fā)貨、品質(zhì)不符合要求等問題,甲公司的客戶將直接與甲公司的供應(yīng)商協(xié)商解決。d.交貨方式為甲公司的供應(yīng)商委托第三方物流將貨物發(fā)到甲公司客戶的倉庫,如運(yùn)輸途中出現(xiàn)問題,由供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。客戶簽收貨物時(shí),供應(yīng)商和甲公司同時(shí)完成交貨義務(wù)。e.甲公司作為銷售方向客戶開具增值稅發(fā)票并辦理款項(xiàng)結(jié)款。問題:甲公司應(yīng)按總額法還是凈額法確認(rèn)收入?原因是什么?
某公司收入基本按發(fā)票開具時(shí)間確認(rèn)。通常流程是:貨已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)已經(jīng)收回,但客戶會(huì)要求延遲開票。一般延后3個(gè)月,有時(shí)還會(huì)跨年度。延遲開票的銷售額占到總銷售額的30%。 問:有沒有什么可行的解決的方案?
甲股份有限公司(以下簡稱甲公司)為增值稅一般納稅人,銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,產(chǎn)品銷售價(jià)款中不含增值稅。甲公司適用的所得稅稅率為25%。產(chǎn)品銷售成本按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)。20x1年度,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及事項(xiàng):1)銷售A產(chǎn)品一批,產(chǎn)品銷售價(jià)款為800000元,產(chǎn)品銷售成本為350000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,并開具了增值稅專用發(fā)票。同時(shí)向銀行辦妥了托收手續(xù),滿足收入確認(rèn)條件。2)20x1年5月20日,甲公司收到乙公司因產(chǎn)品質(zhì)量問題退回到B產(chǎn)品一批,并驗(yàn)收入庫。甲公司用銀行存款支付退貨款40000元,增值稅5200元,并按規(guī)定向乙公司開具紅字增值稅專用發(fā)票。退回產(chǎn)品的成本為22000元。3)按合同要求,將C產(chǎn)品一批發(fā)送給丙公司,待丙公司驗(yàn)貨后付款。該批產(chǎn)品的銷售價(jià)款為120000元,產(chǎn)品銷售成本為66000元。產(chǎn)品已發(fā)出,但不滿足收入確認(rèn)條件。4)甲公司收到丙公司確認(rèn)購貨的通知但銷售款項(xiàng)并未支付給甲公司。滿足甲公司確認(rèn)銷售收入的條件。要求:編制會(huì)計(jì)分錄
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價(jià)值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進(jìn)項(xiàng)票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進(jìn)項(xiàng)票的前提,給客戶開具了對(duì)應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報(bào)時(shí),專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票,那么股東工廠開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好
李某自愿將持有甲公司出資額134萬(占注冊(cè)資本67%)的股權(quán)以人民幣0元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給乙公司。稅務(wù)局要求我們申個(gè)稅以及印花稅,請(qǐng)問,申報(bào)個(gè)稅是申報(bào)哪個(gè)的個(gè)稅?印花稅是乙公司的印花稅嗎? 0元轉(zhuǎn)讓是不是全部0元申報(bào)?
老師你好!23年沒有年審,怎么修復(fù)啊
海水產(chǎn)品*蝦,免稅嗎
原料暫估可以嗎?我們公司原料太少根本沒有什么原料,生產(chǎn)外加劑
老師,我們分公司的車過戶給總公司開發(fā)票的話是不是不能開專用發(fā)票,因?yàn)檫@個(gè)車輛的增值稅之前有抵扣過
老師你好,企業(yè)是糧食收購企業(yè),一般納稅人,增值稅和企業(yè)所得稅有哪些優(yōu)惠
老師,以前報(bào)損的項(xiàng)目入了營業(yè)外稅前扣除,現(xiàn)在有收回款。是調(diào)整以前年度。調(diào)整納稅和財(cái)報(bào)?
老師你好,請(qǐng)問公司+農(nóng)業(yè)模式開具的免稅發(fā)票,下游可以抵扣嗎
投資總額和當(dāng)前時(shí)間有效的投資方信息中投資金額之和不同
老師你好,民辦非這個(gè)年檢怎么報(bào)啊