你好 都是預(yù)繳的可以 作廢申報就可以
跨區(qū)域建筑工程服務(wù),12月份已經(jīng)開票了,但是1月申報期沒有時間去預(yù)繳,可以先申報本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額,等過后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎?
本月開具30萬,后又開具20萬發(fā)票 跨區(qū)域預(yù)繳增值稅 本月申報銷售額是30萬但還未扣款 現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做比較好
本月開具30萬,后又開具20萬發(fā)票 跨區(qū)域預(yù)繳增值稅 本月申報銷售額是30萬但還未扣款 現(xiàn)在可以重新申報嗎
請問老師,在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料(一)中,未開具發(fā)票列,銷售額填20萬,銷項(應(yīng)納)稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發(fā)票列銷售額填-20萬,銷項應(yīng)納稅額填-2.6萬。 請問: (1)若是我11月份開發(fā)票10萬,稅1.3萬,那么,11月份未開具發(fā)票列是否銷售額應(yīng)填-10萬,銷項應(yīng)納稅額-1.3萬? (2)若是我11月份開具發(fā)票收入10萬,另外10萬元收入第二年1月開具呢,第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬,銷項應(yīng)納稅額-1.3萬嗎?謝謝
2.A房地產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)自行開發(fā)了B房地產(chǎn)項目,該項目施工許可證注明的開工日期是2015年3月15日,2016年1月15日開始預(yù)售房地產(chǎn),至2016年4月30日共取得預(yù)售款5250萬元,已按照營業(yè)稅規(guī)定申報繳納營業(yè)稅。A房地產(chǎn)企業(yè)對上述預(yù)收款開具收據(jù),未開具營業(yè)稅發(fā)票。該企業(yè)2016年5月又收到預(yù)售款5250萬元。2016年6月共開具了增值稅普通發(fā)票10500萬元(含2016年4月30日前取得的未開票預(yù)售款5250萬元和2016年5月收到的5250萬元),同時辦理房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。試計算該納稅人在7月申報期應(yīng)申報多少增值稅
老師好,僅退款不退貨,紅字發(fā)票原因應(yīng)該選擇什么?
老師,如果配件出口發(fā)票開了,然后在9月份申報了出口增值稅,10月申報的時候,把不能退稅的這個配件銷售減掉了,這樣是不是就是已經(jīng)轉(zhuǎn)了內(nèi)銷了呢
剛開的票寫錯了,要作廢還是沖紅
老師好,僅退款不退貨,紅字發(fā)票原因應(yīng)該選擇什么?
個體工商戶,9月29日開通稅務(wù),核定定期定額,定期定額要到下個月才能核定下來,等于9月就是查賬征收了,那9月30日開票7000元,蔬菜,要交稅嗎?如果交交多少稅
閑置期間電腦需計提折舊嗎
老師合作社成員銷售農(nóng)產(chǎn)品給合作社,合作社為給成員錢掛帳,按制度需計入“應(yīng)付盈余返還”科目,而非“應(yīng)付賬款”,后續(xù)用盈余返還抵扣更合規(guī),這句話是網(wǎng)上查的用盈余返還抵扣欠款我就是繞不過來不明白
老師,我們是酒店的,購買的泳池清洗機4300元可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
公積金最低基數(shù)提高,今年7月到明年六月是新基數(shù)。給員工按去年最低基數(shù)交的,這個有規(guī)定要補差嗎
老師,我們是酒店的,購買的客房空氣清新劑、茉莉清香、殺蟲劑計入哪個會計科目的二級明細
怎么作廢呀 那這個月重新申報不交款 下個月征期前交可以嗎
電子稅務(wù)局我要查詢 稅費申報及繳納 里面 可以,十五號之前都可以
我2月重新申報可以吧
你好可以的 可以的