你好,你不能退稅的部分,有當(dāng)內(nèi)銷申報(bào)嗎
我們四月份出口一批紙箱,不打算申請退稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候報(bào)了未開票收入,這種情況進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是選擇“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選”?
就是我們這個(gè)進(jìn)出口的,在8月份的時(shí)候沒有勾選出口退稅的進(jìn)項(xiàng),在9月份勾選的時(shí)候已經(jīng)是屬于9月份了但是已經(jīng)在八月份把那個(gè)銷項(xiàng)開了,現(xiàn)在申報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候讀取沒有進(jìn)項(xiàng),
老師您好,我在12月份申報(bào)增值稅的時(shí)候計(jì)提了12月份的未開票收入了,1月份已經(jīng)把12月的收入票開出來,是不是要在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候調(diào)減掉,怎么填申報(bào)表呢
老師,我一月份有張出口發(fā)票開錯(cuò)了,有一條0稅率開了13%的稅率,其他開的對(duì)的,現(xiàn)在我申報(bào)正常申報(bào)嗎,就是全部比如是10萬,現(xiàn)在只有8萬報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候申報(bào)免抵退辦法出口退稅額,然后出口再下個(gè)月重開發(fā)票了再申報(bào),這樣可以吧
老師,上個(gè)月有張出口發(fā)票開錯(cuò)了,開了13%的稅率,這個(gè)月紅沖掉重新開,然后增值稅申報(bào)的時(shí)候開具其他發(fā)票銷售額和銷項(xiàng)稅額都是負(fù)數(shù),這樣申報(bào)有問題嗎
老板減少注冊資金,怎么賬務(wù)處理?要交稅嗎?
老師9月份發(fā)了8月,9月工資,個(gè)稅是合并申報(bào)嗎?可不可以9月份下個(gè)月申報(bào)?
處置廢品需要交增值稅吧?繳納什么稅,稅率多少
老師北京開發(fā)票進(jìn)去哪個(gè)網(wǎng)址
企業(yè)年金個(gè)人所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)于本年7月調(diào)整了,是否要全年拉通計(jì)算?本年1-6月的是否按新標(biāo)準(zhǔn)算?還是從7月開始執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)?
水稻運(yùn)輸開具發(fā)票應(yīng)該選擇什么商品編碼
老師我想問哈有個(gè)客戶她買了我們店的電器,然后享受了國家補(bǔ)貼。她買的時(shí)候是10000元,享受國家補(bǔ)貼300。我們應(yīng)收賬款是10000,但是客戶先付10000-300=9700,到時(shí)候國家補(bǔ)貼再打到我們公司,我們再退客戶這300國補(bǔ)。作為公司我們收客戶錢的時(shí)候怎么做賬,然后國家補(bǔ)貼打到我們公司賬戶又怎么做賬,退給客戶這筆國補(bǔ)的錢又如何做賬,想請教哈老師,我賬擺來好像不平
老師開發(fā)票為啥這單位還插一證通?開發(fā)票去電子稅務(wù)局老師?
小規(guī)模納稅人30萬免稅收入是指的主營業(yè)務(wù)收入還是總的收入
老師,想開出口退稅發(fā)票,稅率免稅怎么選
我查了一下21年當(dāng)年是沒有把這筆算到銷售額里面,都是申報(bào)了每個(gè)月的銷售發(fā)票金額
后面的年份還沒查
你好,這樣的話,就沒有當(dāng)內(nèi)銷了。估計(jì)還是當(dāng)出口申報(bào)了。
但是申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)把這筆金額在出口銷售額那里已經(jīng)填了負(fù)數(shù)金額了,這樣應(yīng)該是沒有出口申報(bào)吧
你好,如果你填了負(fù)數(shù),是沒有。相當(dāng)于是減少了。
那這個(gè)怎么處理呢,中天易稅里顯示長期未申報(bào),說要確認(rèn)一下
你好,你這個(gè)需要去更正申報(bào)了。