復(fù)數(shù)自己申報(bào)不能通過(guò)要去大廳申報(bào)。

老師,我一月份有張出口發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,有一條0稅率開(kāi)了13%的稅率,其他開(kāi)的對(duì)的,現(xiàn)在我申報(bào)正常申報(bào)嗎,就是全部比如是10萬(wàn),現(xiàn)在只有8萬(wàn)報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候申報(bào)免抵退辦法出口退稅額,然后出口再下個(gè)月重開(kāi)發(fā)票了再申報(bào),這樣可以吧
老師,上個(gè)月有張出口發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)了13%的稅率,這個(gè)月紅沖掉重新開(kāi),然后增值稅申報(bào)的時(shí)候開(kāi)具其他發(fā)票銷售額和銷項(xiàng)稅額都是負(fù)數(shù),這樣申報(bào)有問(wèn)題嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人3月紅沖了1月開(kāi)具的專票170萬(wàn),又重新開(kāi)具了150萬(wàn)專票,這樣就形成了銷售收入負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候稅額也是負(fù)數(shù),這樣可以嗎?
老師,我公司4月份開(kāi)了一張4.8萬(wàn)的發(fā)票,銷項(xiàng)稅5月申報(bào)時(shí)已經(jīng)交了,然后5月底發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,沖紅后重新開(kāi)了一張,我這個(gè)月申報(bào)5月增值稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表應(yīng)該咋填呢?
老師,上個(gè)月開(kāi)的銷售發(fā)票,金額銷項(xiàng)稅都沒(méi)有錯(cuò),只是數(shù)量錯(cuò)了,這個(gè)月要紅沖以后重新開(kāi)具,那賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司賣出二手車,需要開(kāi)票給二手車商嗎?
老師,我們的廠房是租的A公司的,貨梯保養(yǎng),是保養(yǎng)公司跟A公司簽的,所以款,票,只能保養(yǎng)公司跟A公司處理,但是我們的貨梯保養(yǎng)后又要付款,還需要有發(fā)票入賬,這種怎么處理呢
住宿費(fèi)發(fā)票沒(méi)有注明單價(jià)和數(shù)量可以用嗎
老師,我們交物流公司給我們發(fā)貨了,我們是小規(guī)模,給了物流費(fèi)但是讓物流公司開(kāi)發(fā)票給我們,物流說(shuō)開(kāi)普票還要多加3個(gè)點(diǎn)的稅錢,為什么開(kāi)普票還要加錢呀,一般不是開(kāi)專票才加錢嗎
預(yù)收對(duì)方的貨款,一直沒(méi)有開(kāi)票,做了未開(kāi)票收入,附件需要付什么
不給老板發(fā)工資,可不可以在公司交社保?
報(bào)表所屬期應(yīng)該填一個(gè)月吧
麻煩問(wèn)下,咱們快賬里面有個(gè)發(fā)出商品,這個(gè)科目,我購(gòu)進(jìn)的另外的商品入進(jìn)去可以嗎?
你好,一般納稅人企業(yè),A公司想把股東張三變更給李四,可不可以0元轉(zhuǎn)讓?這兩個(gè)人也不是親屬關(guān)系
電子稅務(wù)局報(bào)表所屬期應(yīng)該填一個(gè)月的嗎,能填一年的

