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老師,上個月有張出口發(fā)票開錯了,開了13%的稅率,這個月紅沖掉重新開,然后增值稅申報的時候開具其他發(fā)票銷售額和銷項稅額都是負(fù)數(shù),這樣申報有問題嗎

2024-03-07 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-07 13:29

復(fù)數(shù)自己申報不能通過要去大廳申報。

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復(fù)數(shù)自己申報不能通過要去大廳申報。
2024-03-07
你好,你的正數(shù)收入加上負(fù)數(shù)收入合計。
2021-11-23
您好 這個月開具的紅字 下個月申報
2020-08-05
對的,是的,需要正常申報,下一個月紅沖申報負(fù)數(shù)銷售額重新開 可以
2024-02-18
通常會通不過,要大廳申報
2025-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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