你好; 負(fù)數(shù)的話; 到時(shí)可能會(huì)對比失敗; 你如果系統(tǒng)報(bào)不了; 就要去大廳報(bào); 按照實(shí)際報(bào)即可?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時(shí)候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯(cuò)了,當(dāng)月申請紅字發(fā)票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒有開票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫?直接寫負(fù)數(shù)嗎?
老師一般人11月份開出30萬專票,12月份把30萬又沖紅了,12月份只開了30萬沖紅票,沒開任何票,那12月份的主營業(yè)務(wù)收入就是-30萬了,請問這樣可以嗎,報(bào)稅時(shí)填主表-30萬能申報(bào)嗎
你好,老師,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)4月份是小規(guī)模,開了票,5月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了,但是5月份紅沖了4月份開出去的票,紅沖發(fā)票的稅點(diǎn)是1%、不用重新開具的,當(dāng)月也不用開票,相當(dāng)于所屬期5月份的收入是負(fù)數(shù)紅沖小規(guī)模時(shí)期的票,請問這種情況增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)呢
你好老師,一般納稅人、請問上月開了普票這月需要沖紅的話,這月申報(bào)開具其他發(fā)票欄這里成了負(fù)數(shù)、請問這樣可以申報(bào)嗎
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您尾號(hào)4574賬戶09月30日14:14向喜馬拉雅付費(fèi)精品完成微信支付交易人民幣-49.00,余額515.51。怎么會(huì)發(fā)生這個(gè)扣費(fèi)
老師,支付的裝修費(fèi)用,發(fā)票也開來了,是直接銀行支付,還是先掛應(yīng)付賬款,再用銀行存款支付?如果直接用銀行支付,就查不到這個(gè)公司的往來
老師,公司賠償款給員工 需要掛 應(yīng)付職工薪酬嗎?
當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)票,次月在電子稅務(wù)局里報(bào)稅,為什么找不到,這個(gè)票據(jù)是專票呀,是要在稅務(wù)局里能勾選認(rèn)證的專票才能抵扣嗎?
我們是電商一件代發(fā),我們客戶下單,供應(yīng)商給我們發(fā)貨,我們給客戶開商品的發(fā)票,運(yùn)費(fèi)有供應(yīng)商包郵發(fā)貨和客戶支付郵費(fèi)發(fā)貨兩種模式,這兩種我們公司運(yùn)費(fèi)賬務(wù)要怎么體現(xiàn)
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)是有限責(zé)任公司,注冊資本100萬,股東是自熱人股東,做受益所有人備案可以免申報(bào)嗎?
鐵路電子客票,購買方名稱寫成員工自己名字了,不能抵扣,可以入公司費(fèi)用嗎?
老師,小規(guī)模一季度沒達(dá)到30萬,但需要開專票給客戶,這專票的稅點(diǎn)是不是就要格外交稅的?
老師,有個(gè)單位給我們開發(fā)票,之前他們經(jīng)營范圍沒有建材銷售,但是發(fā)票給我們開了建材,現(xiàn)在他變更經(jīng)營范圍了增加了建材銷售,之前開的建材發(fā)票能用嗎老師?是普票不是專票
老師:10月的進(jìn)項(xiàng),10月申報(bào)9月能抵扣增值稅嘛?
請問像這種情況會(huì)預(yù)警嗎?
你好;負(fù)數(shù)就是可能預(yù)警的;
要是預(yù)警應(yīng)該如何處理?
你好; 預(yù)警了去大廳報(bào)就行了;真實(shí)的解釋即可?
好的,感謝老師的指點(diǎn)!
不客氣的;真實(shí)的不用怕的?