你好,收入應該是50萬,總的稅金-預繳的=應交的
本月開具30萬,后又開具20萬發(fā)票 跨區(qū)域預繳增值稅 本月申報銷售額是30萬但還未扣款 現在我應該怎么做比較好
本月開具30萬,后又開具20萬發(fā)票 跨區(qū)域預繳增值稅 本月申報銷售額是30萬但還未扣款 現在可以重新申報嗎
老師后,親問老師我現在申報增值稅申報表,系統(tǒng)導入的銷售數據和我稅務UK里面的數據不一致,本月有負數發(fā)票,申報表里面不顯示,比方我稅務UK正數金額30萬,開了負數10萬,實際金額應該20萬的銷售數據,可是申報表里面的銷售金額是30萬,不體現負數的,請問該怎么操作呢?
請問老師,在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料(一)中,未開具發(fā)票列,銷售額填20萬,銷項(應納)稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發(fā)票列銷售額填-20萬,銷項應納稅額填-2.6萬。 請問: (1)若是我11月份開發(fā)票10萬,稅1.3萬,那么,11月份未開具發(fā)票列是否銷售額應填-10萬,銷項應納稅額-1.3萬? (2)若是我11月份開具發(fā)票收入10萬,另外10萬元收入第二年1月開具呢,第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬,銷項應納稅額-1.3萬嗎?謝謝
這個月開了跨區(qū)經營的發(fā)票40萬已經在跨區(qū)經營預交稅款了。然后這個月想沖紅去年在本地開票的金額20萬元。這個紅沖的發(fā)票開之后銷售額是20萬了,是不是我這個月不用繳納增值稅。增值稅是享受小微企業(yè)政策的?我賬上是不是還有在異地預交40萬增值稅的余額
老板減少注冊資金,怎么賬務處理?要交稅嗎?
老師9月份發(fā)了8月,9月工資,個稅是合并申報嗎?可不可以9月份下個月申報?
處置廢品需要交增值稅吧?繳納什么稅,稅率多少
老師北京開發(fā)票進去哪個網址
企業(yè)年金個人所得稅扣除標準于本年7月調整了,是否要全年拉通計算?本年1-6月的是否按新標準算?還是從7月開始執(zhí)行新標準?
水稻運輸開具發(fā)票應該選擇什么商品編碼
老師我想問哈有個客戶她買了我們店的電器,然后享受了國家補貼。她買的時候是10000元,享受國家補貼300。我們應收賬款是10000,但是客戶先付10000-300=9700,到時候國家補貼再打到我們公司,我們再退客戶這300國補。作為公司我們收客戶錢的時候怎么做賬,然后國家補貼打到我們公司賬戶又怎么做賬,退給客戶這筆國補的錢又如何做賬,想請教哈老師,我賬擺來好像不平
老師開發(fā)票為啥這單位還插一證通?開發(fā)票去電子稅務局老師?
小規(guī)模納稅人30萬免稅收入是指的主營業(yè)務收入還是總的收入
老師,想開出口退稅發(fā)票,稅率免稅怎么選
我現在可以重新申報嗎 因為還沒交款 或者下月可不可以重新按50萬申報
這個月已經過申報期了!你下個月報會對比通過嗎?
那怎么辦
那我這個月重新申報可以嗎 下月繳款
可以到大廳更正申報!申請延期繳款,稅局可以才可以!
是廣東肇慶的稅款
我是登錄他們電子稅務局辦理的跨區(qū)域預繳稅款
如果不繳稅是逾期繳款的!會有滯納金!建議及時稅局處理!
這個稅款下月征期之前也可以申報繳納
因為是本月開票 這個你了解嗎老師
如果是本月開票,次月申報期正常申報即可!
開頭問的時候就說啦 主要是老師你看下我的問題 我現在是按照30萬申報的 還能重新按照50萬申報嗎
本月重新申報還是次月重新申報 有沒有區(qū)別
同學,按你的題意 你的20萬預繳款是當月申報當月預繳款 本月你一共開了50萬,應該下月按50萬收入申報 但是你的20萬收入已預繳!上面老師列了 公式:收入應該是50萬,總的稅金-預繳的=應交的 不知道清楚了嗎?
注意申報數據和開票系統(tǒng)對比一致!
我說了還沒扣款的老師 是不是可以重新申報 因為我不確定同一征期是否可以申報兩次
老師你這邊清楚跨區(qū)域報驗的稅款申報流程嗎 我這邊在經營地廣東省電子稅務局申報稅款 但開票總公司是河南省 所以開票系統(tǒng)比對不出來 申報多少都是我上傳發(fā)票的 廣東省稅局那邊核對好審核申報的
老師要是不清楚可以問下別的老師 我這邊因為只剩一天時間有點著急
那你可以再重新提問 看下其他老師看下是不是說得更清楚些!