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建筑服務(wù)業(yè),未開發(fā)票前做了借:應(yīng)收帳款,貸: 主營業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在發(fā)票開了,如何做賬?

2022-01-29 08:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-29 08:12

你好,先把之前的分錄紅沖,然后按發(fā)票金額正常入賬

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快賬用戶6042 追問 2022-01-29 08:38

收入確認(rèn)在了去年,跨年了不能沖紅吧

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-29 08:40

跨年的話通過以前年度損益紅沖 去年確認(rèn)的現(xiàn)在紅沖 借:以前年度損益調(diào)賬 ? 貸:應(yīng)收賬款 今年開發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 ? ?貸:以前年度損益調(diào)賬 這樣處理結(jié)果顯示發(fā)票對今年收入沒影響,收入確認(rèn)還是去年

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你好,先把之前的分錄紅沖,然后按發(fā)票金額正常入賬
2022-01-29
你好,是可以直接這樣調(diào)整的。 也可以 把之前的無票收入分錄紅沖,然后做開票收入的分錄
2025-07-02
你好,開了紅字發(fā)票的話,選擇第二個(gè)分錄。應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)都是負(fù)數(shù)的那一個(gè)。
2021-10-18
開票了,在這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-05-26
你好,你做同樣的憤分錄,借銀行存款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后你還要做一個(gè)同樣的憑證的負(fù)數(shù)。
2024-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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