那不對呀,為啥要轉應收賬款里呢?
老師,我們公司的主營業(yè)務收入,一部分我收到,一部分老板收到,并付購原材料了,這個財務上怎么做帳 我做,借應收帳款,貸主營業(yè)務收入 收到做借庫存現(xiàn)金,貸應收帳款, 老板收帳款,我做借其他應付款,貸應收帳款,這個對嗎
上月沒收錢是 借應收賬款5000 貸主營業(yè)務收入5000 收到錢了是借 庫存現(xiàn)金5000 貸應收賬款5000 后來發(fā)現(xiàn)入錯帳了 實際該是3870 該怎么調(diào)賬呢 那個應收的戶已經(jīng)消掉了 可不可以這樣 借主營業(yè)務收入5000 貸庫存現(xiàn)金5000 然后再做一筆 借庫存現(xiàn)金3870 貸主營業(yè)務收入3870
建筑服務業(yè),未開發(fā)票前做了借:應收帳款,貸: 主營業(yè)務收入?,F(xiàn)在發(fā)票開了,如何做賬?
我收了商戶的電費,開了收據(jù)入賬借:現(xiàn)金;貸:其他應付款(電力公司);現(xiàn)在別人要求開票,開了專票入帳借:?;貸:主營業(yè)務收入、應交稅費-銷項。 請問開票入帳借方是啥?
老師那會會計做錯帳了開的發(fā)票借現(xiàn)金貸主營業(yè)務收入了,我現(xiàn)在需要平帳可以借應收帳款貸現(xiàn)金么!
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項目應該怎么選
老師2題d選項解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現(xiàn)在業(yè)務多起來了,準備招一個庫管,說把進銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進銷存是實際的,那如果我按實際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補貼支付給事務所的審計費用放什么科目吖?管理費用——審計費嘛?
老師,請問一下,我們公司有涉及買賣貿(mào)易,也涉及加工,那我這個進銷存應該怎么弄哇
個體戶,中間建賬,期初設置不平差的比較多怎么辦
老師,請問農(nóng)副產(chǎn)品開的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個點算稅,怎么算的?
是公司的收入借應收帳款貸主營業(yè)務收入應交稅費增值稅銷項稅額。,那會兒做的時候借庫存現(xiàn)金了。
做銀行流水是借銀行存款貸應收賬款。
那沒收到錢時就是借應收賬款大庫存現(xiàn)金這樣是對的。
發(fā)票也開了對公賬戶也走了。
但是,那會做帳的時候,以為是現(xiàn)金收款的,所以就是借的現(xiàn)金貸的主營業(yè)務收入貸的應交稅費增值稅銷項稅額。
老師現(xiàn)在做了銀行發(fā)現(xiàn)好多都是銀行付款的
你好 借銀行,貸現(xiàn)金?
錯的這樣更正就好了?
銀行存款是根據(jù)銀行流水走了借不是余額不對了。
那不是銀行收到了咱記錯了記庫存現(xiàn)金不是這樣情況嗎?
是的但是目前銀行也做完了
就針對這筆業(yè)務就是這樣處理,那你其他的錯誤你再找。
謝謝新新老師
?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!