您好,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新入賬
老師,我7月暫估結轉了成本,9月來的發(fā)票內容和金額和我暫估的不一致,這種情況怎么處理好
老師,請問原來暫估入賬時,金額估計高了,后來取得的發(fā)票金額低,導致營業(yè)成本成負數(shù),該怎么處理?
2021暫估的成本,不含稅的,2022.1月發(fā)票拿來了,發(fā)票金額比估的高了一點,怎么處理?
2021暫估的成本,不含稅的,2022.1月發(fā)票拿來了,發(fā)票金額比估的高了一點,怎么處理?小企業(yè),紅沖,進當期損益,2021所得稅匯算要納稅調整么?
2021油料票暫估,2022票拿來了,發(fā)現(xiàn)暫估多了,怎么賬務處理,我紅沖去年的賬,但是今年賬上成本顯示負的怎么辦?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
那2021所得稅匯算的金額要納稅調整么?
您好,是不需要進行更正,因為紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新入賬,都使用以前年度損益調整
這個科目最終也得沖掉吧?咋做的分錄沖沒的?
您好,最后就結轉未分配利潤