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減免稅額最后不是可以少繳納增值稅?這個要怎么反應(yīng)出來呢,比如說這個月銷項是10元進(jìn)項6元,減免稅額1,這次都怎么處理呢,實際不是繳納7元,求每一筆的分錄 新手小白

2022-01-27 22:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-27 22:12

你好。詳細(xì)賬務(wù)處理如下

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齊紅老師 解答 2022-01-27 22:13

銷項稅額 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-01-27 22:13

進(jìn)項稅額 借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2022-01-27 22:14

減免 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(減免稅)1 貸其他收益1

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齊紅老師 解答 2022-01-27 22:14

實際繳納=10-6-1=3 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-01-27 22:14

實際繳納=10-6-1=3 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款3

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快賬用戶4935 追問 2022-01-27 22:22

不通過未交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-01-27 22:26

是的,這個可以不通過的,學(xué)員

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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