你好。詳細賬務(wù)處理如下

我是你好 我想問下,我們是一般納稅人建筑行業(yè),每個月都有預(yù)繳稅款,預(yù)繳的時候做的是:借:應(yīng)稅-預(yù)交增值稅 貸:銀行 借:應(yīng)稅-未交增值稅 貸:應(yīng)稅-預(yù)繳增值稅,本月銷項減進項以后要交20萬,然后又抵了預(yù)繳的7萬,本月實繳增值稅13萬元,后面這部分應(yīng)該怎么做賬呢
減免稅額最后不是可以少繳納增值稅?這個要怎么反應(yīng)出來呢,比如說這個月銷項是10元進項6元,減免稅額1,這次都怎么處理呢,實際不是繳納7元,求每一筆的分錄 新手小白
老師您好,1月時航天金稅扣了我公司280元服務(wù)費,實際我們的稅控已經(jīng)注銷了,后期這筆就抵了增值稅,今天稅務(wù)來電話讓我們把這筆刪掉,我的問題是:1:這筆可以從減免稅申報表中刪除嗎,2:如果不能刪除,9月報8月稅時應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出操作吧,還是怎么處理呢?
老師,我怎么感覺看不懂報稅時,電子稅務(wù)系統(tǒng)自動算要繳納的稅的數(shù)據(jù)呢?期初未繳稅額(多繳為負數(shù))-78489,是我們上次因為跨區(qū)域經(jīng)營預(yù)繳部分,因為錯開了一個月(當時不懂要做預(yù)繳,所以開票當月已全額繳納,后來補做跨報時又同時預(yù)繳了2%,所喲最最終是多繳了78489.08),但現(xiàn)在從這個報表上是體現(xiàn)了多繳,但實際要繳稅時,它實際還直接本月銷項減進項,并沒有減去這個多繳部分才讓我繳納呢?實際減完,我應(yīng)該期末未繳稅額(多繳為負數(shù))138318那部分和對應(yīng)附加稅呢,但這個月我實際繳納增值及附加金額卻是(301795.09-84989.4)*1.12=229814元
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
銷項稅額 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
進項稅額 借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款
減免 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(減免稅)1 貸其他收益1
實際繳納=10-6-1=3 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
實際繳納=10-6-1=3 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款3
不通過未交增值稅
是的,這個可以不通過的,學(xué)員