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老師您好,1月時航天金稅扣了我公司280元服務費,實際我們的稅控已經(jīng)注銷了,后期這筆就抵了增值稅,今天稅務來電話讓我們把這筆刪掉,我的問題是:1:這筆可以從減免稅申報表中刪除嗎,2:如果不能刪除,9月報8月稅時應該做進項轉(zhuǎn)出操作吧,還是怎么處理呢?

2025-08-21 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-21 10:40

第一個你需要更正之前的申報表才行 第二個稅務局要求你這個月修改還是更正之前的?

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快賬用戶4917 追問 2025-08-21 12:07

稅務要求更正之前的申報表,把減免表的數(shù)據(jù)刪除,調(diào)出來交稅

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齊紅老師 解答 2025-08-21 12:12

那就去掉更正之后,你把減免明細表還有主表里面的數(shù)據(jù)刪除

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第一個你需要更正之前的申報表才行 第二個稅務局要求你這個月修改還是更正之前的?
2025-08-21
這個是可以抵減的,你等會等會
2021-01-05
我再10月份的賬務處理中把這個減免280的增值稅做到賬上,調(diào)整增值稅,然后負數(shù)沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益, 這個就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
同學你好; 收到總部發(fā)票的借方憑證科目有誤,應該 借: 庫存商品 這個進項稅額不用轉(zhuǎn)出,應為你給客戶試用已經(jīng)做視同銷售,確認銷項稅額了
2023-06-19
您好,同學,很高興回答您的問題!
2023-06-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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