你好,這個(gè)手機(jī)號(hào)會(huì)收到發(fā)票的鏈接網(wǎng)址短信,打開網(wǎng)址就可以收到的
個(gè)人所得稅中,需要填寫電子郵箱,我沒有電子郵箱,就在那一欄中填了我的移動(dòng)手機(jī)號(hào),然后是@139.COm,這樣可以嗎,就不需要下載什么軟件了吧。
我在電子稅務(wù)局申領(lǐng)了發(fā)票,但是來了這個(gè)開票系統(tǒng),里面沒有發(fā)票,現(xiàn)在我手工下載下來了,手工現(xiàn)在下來,以后我去按那個(gè)分配發(fā)票,分貝發(fā)票,然后這個(gè)準(zhǔn)備開票,可是那個(gè)顯示還是沒有,沒有發(fā)票,沒有可用的發(fā)票,然后現(xiàn)在只有個(gè)發(fā)票收回,是要點(diǎn)收回還是怎么地呢?能有個(gè)老師給我仔細(xì)講一下,怎么操作嗎?
我開了一份電子發(fā)票,收票是對(duì)方的手機(jī),他是怎么簽收的呢?比如我寫郵箱的話,他可以打開郵箱,然后下載,我現(xiàn)在只是寫了他的手機(jī),他是怎么下載的?
老師你好,我那個(gè)幫那個(gè)電影公司開一張發(fā)票,但是對(duì)方的手機(jī)他下載不了,那個(gè)江西稅務(wù)APP。我他可以用我的手機(jī)上已經(jīng)下載了的江西稅務(wù)APP。,然后掃他的臉驗(yàn)證開票嗎?
老師 我家現(xiàn)在還在用稅控盤開發(fā)票呢 今年2月份給對(duì)方公司開的專票 然后對(duì)方也抵扣了 現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票需要作廢 但是對(duì)方已經(jīng)是數(shù)電票系統(tǒng)了 他家在數(shù)電票系統(tǒng)上申請(qǐng)的紅字發(fā)票信息單,但是我家一直用金稅盤呢 就導(dǎo)致他家開的紅字信息表 我家下載不到 這都六天了還是下載不到他家開的紅字信息表
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整