你好,在自然人申報(bào)系統(tǒng)里錄入個(gè)人基礎(chǔ)信息, 填寫收入 扣除相關(guān)信息
個(gè)人所得稅中,需要填寫電子郵箱,我沒有電子郵箱,就在那一欄中填了我的移動(dòng)手機(jī)號(hào),然后是@139.COm,這樣可以嗎,就不需要下載什么軟件了吧。
你好李老師,請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,就是我們那個(gè)現(xiàn)金日記帳號(hào)主要是通過(guò)記錄那個(gè)現(xiàn)金,就庫(kù)存現(xiàn)金的一個(gè)支出,或者流入那銀行存款的話就記錄那些,就比如轉(zhuǎn)賬嗎或者是,然后像微信支付啊,支付寶支付這些是屬于哪一應(yīng)該記錄到哪一類的?記那個(gè)記賬里賬戶里面。
老師好,我在給單位申報(bào)個(gè)稅(自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),由于年中有位員工老板沒讓發(fā)工資,我以為Ta離職了,就申報(bào)了非正常狀態(tài),但是后來(lái)又發(fā)了工資,于是本期我給他更新為正常狀態(tài),因?yàn)楝F(xiàn)在是一月份要累計(jì)上年的收入,當(dāng)我在ta那一欄填好ta的本期收入后在稅款計(jì)算時(shí),累計(jì)收入那一欄并沒有累計(jì)ta全年的收入而是等于我本次填寫的數(shù)目,所以這個(gè)要怎么解?
我想咨詢下,就是電子稅務(wù)局報(bào)稅企業(yè)業(yè)務(wù)登陸有刷臉有證書有手機(jī)有非居民登陸等多種,是不是我們作為會(huì)計(jì)的不想把自己的身份證號(hào)和自己的信息填入辦稅人員那一欄,用法人自己的信息填入辦稅人員信息可以嗎?主要想規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),是不是不可以呀,我自己試了一下,就登陸的時(shí)候這一關(guān)就過(guò)不了,如果用法人的手機(jī)號(hào)登陸,每次都要找他要驗(yàn)證碼好煩,刷臉登陸又要每次讓法人掃微信,是不是就一定要辦稅人員我們自己信息填入呀,不想這樣。我想給這家公司報(bào)稅可以,但是辦稅人員不要填我有什么辦法嗎,而且進(jìn)入電子稅務(wù)局報(bào)稅的時(shí)候有一欄需要填寫報(bào)稅人員,就一定是要填我們自己?jiǎn)?,好煩,能不能不要這樣,我每次都要接到稅務(wù)局的電話,而且有風(fēng)險(xiǎn)就是辦稅人員的事
老師,你好,是這樣的,我上個(gè)月開票開錯(cuò)了一張,當(dāng)時(shí)點(diǎn)了作廢,但是不知道為什么沒有成功,我認(rèn)為成功了,賬上就沒做這筆收入,但是今天報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)開票軟件及電子稅務(wù)局上有這張發(fā)票,那我現(xiàn)在這個(gè)月就必須先交稅,然后下個(gè)月再開紅字發(fā)票對(duì)吧?但是我這個(gè)月不能繳稅所以就像用進(jìn)項(xiàng)票去抵扣,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票足夠的話增值稅可以全抵對(duì)吧?但是我這筆開票的我當(dāng)時(shí)認(rèn)為11月份開票已經(jīng)成功作廢了,這個(gè)收入也沒有進(jìn)賬,這個(gè)賬務(wù)怎么調(diào)整?需要調(diào)整嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅