你好,需要沖銷多計提的 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,貸:所得稅費用?
那要是本季度盈利了,到年底又虧損了怎么辦,計提的所得稅費用又沒法交?應(yīng)交稅金科目計提的所得稅費用有余額應(yīng)該如何處理
老師,個人經(jīng)營所得繳納的個人所得稅計提的時候借方科目計入什么,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅
你好老師,年末時候應(yīng)交稅費所得稅科目計提多了,繳稅時候?qū)嶋H沒有交那么多,怎么處理應(yīng)交所得稅科目余額?
個人所得稅不計提,繳納時候,借:應(yīng)交稅費—代扣代繳工資薪金個人所得稅,年底時候怎么調(diào)平這個科目
老師你好,有這樣一個問題,去年計提所得稅時提多了,計提時:借:所得稅費用 1562.97 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 1562.97 今年交稅發(fā)現(xiàn),實際交了1313.22元,今年我就把去年那張計提的紅沖重新調(diào)整,發(fā)現(xiàn)所得稅費用還有負(fù)249.75元,那這個負(fù)數(shù)我應(yīng)該怎么處理?謝謝!
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎