你好,如果發(fā)票沒(méi)有開(kāi)錯(cuò),對(duì)方是沒(méi)有理由退回發(fā)票要求重開(kāi)的,業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)都完成了,年度稅務(wù)清算也完成了,已經(jīng)兩年了,開(kāi)票的條件不充分了。

老師,請(qǐng)問(wèn)這2019年開(kāi)的專票對(duì)方認(rèn)證了,因?yàn)榘l(fā)票的收款人沒(méi)有填寫,現(xiàn)在他們給申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)單,連同發(fā)票聯(lián)退回來(lái)了,需要重新開(kāi)具,我這邊具體怎么操作
老師你好,我公司2年前開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,因購(gòu)買方未認(rèn)證,也沒(méi)抵扣,現(xiàn)在要求退回重開(kāi),可以重開(kāi)嗎?具體怎么操作呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人22年3月5月給購(gòu)買方開(kāi)具3%的稅點(diǎn),但是現(xiàn)在對(duì)方現(xiàn)在讓重新開(kāi)具專票,他們也沒(méi)有抵扣,開(kāi)具22年3月5月的金額都是一樣的,因?yàn)橘?gòu)買方他們公司換名字了,所以讓我們重新開(kāi)具發(fā)票,我們要繳納重新開(kāi)具專票的稅款嗎?,原來(lái)已經(jīng)申報(bào)已繳納過(guò)稅款。
老師您好,我是購(gòu)買方,專票已認(rèn)證抵扣并做賬,現(xiàn)在需要退回重開(kāi),我已開(kāi)具紅字信息表給銷售方,收到負(fù)數(shù)發(fā)票后,我都需要怎么操作?
老師您好,咨詢一個(gè)問(wèn)題,銷售方8月底開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票給購(gòu)買方,因不符合購(gòu)買方開(kāi)票要求,9月收到票后就退回,現(xiàn)11月該發(fā)票已經(jīng)隔月,銷售方要購(gòu)買方紅沖申請(qǐng),因?yàn)橘?gòu)買方?jīng)]有認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)紅沖是哪邊操作?
老師個(gè)體戶的一般納稅人買車可以抵扣增值稅嗎
受益人備案是啥意思嗎
一般納稅人買車開(kāi)票開(kāi)專票還是普票
有個(gè)客戶沒(méi)有轉(zhuǎn)錢到工戶,只是微信轉(zhuǎn)賬,要求每個(gè)月幫他開(kāi)張1萬(wàn)元左右的發(fā)票,得嗎
就是一個(gè)小規(guī)模的公司,做業(yè)務(wù)的時(shí)候有一筆支出沒(méi)有成本發(fā)票,按道理是納稅調(diào)增,但是有政策減按5個(gè)點(diǎn)交的話,是不是其實(shí)無(wú)票也沒(méi)得關(guān)系
公司納稅申報(bào)是代賬公司處理的,老板要看第三季度報(bào)了多少稅,我應(yīng)該看電子稅務(wù)局的申報(bào)信息查詢里的哪張表啊
老師下午好,老師,我想問(wèn)一下嗯,國(guó)家稅務(wù)總局那個(gè)財(cái)稅系統(tǒng)里邊嗯,本期應(yīng)申報(bào)這塊顯示一個(gè)殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)這塊,這進(jìn)去申報(bào),里邊有個(gè)上年在職職工工資總額這塊寫的是21萬(wàn)多,然后他說(shuō)上年在職職工人數(shù)是二人,他這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)自動(dòng)系統(tǒng)自己自動(dòng)生成的,然后我想問(wèn)一下老師這個(gè)數(shù)據(jù)按這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)可以嗎?
一個(gè)自然人名下可以有2個(gè)小規(guī)模公司加一個(gè)個(gè)體戶嗎?
國(guó)際運(yùn)輸申報(bào)是以開(kāi)票的發(fā)票還是收到的發(fā)票
老師我們是一般納稅人,干玉米烘干塔的,今年我們給別的公司代理烘干玉米。給我們一噸五元的烘干費(fèi),我們需要給對(duì)方開(kāi)烘干費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱應(yīng)該打什么,

