你好,如果發(fā)票沒有開錯,對方是沒有理由退回發(fā)票要求重開的,業(yè)務相關事項都完成了,年度稅務清算也完成了,已經兩年了,開票的條件不充分了。
老師,請問這2019年開的專票對方認證了,因為發(fā)票的收款人沒有填寫,現在他們給申請紅字發(fā)票申請單,連同發(fā)票聯(lián)退回來了,需要重新開具,我這邊具體怎么操作
老師你好,我公司2年前開具的增值稅專用發(fā)票,因購買方未認證,也沒抵扣,現在要求退回重開,可以重開嗎?具體怎么操作呢?
老師你好,請問小規(guī)模納稅人22年3月5月給購買方開具3%的稅點,但是現在對方現在讓重新開具專票,他們也沒有抵扣,開具22年3月5月的金額都是一樣的,因為購買方他們公司換名字了,所以讓我們重新開具發(fā)票,我們要繳納重新開具專票的稅款嗎?,原來已經申報已繳納過稅款。
老師您好,我是購買方,專票已認證抵扣并做賬,現在需要退回重開,我已開具紅字信息表給銷售方,收到負數發(fā)票后,我都需要怎么操作?
老師您好,咨詢一個問題,銷售方8月底開具了增值稅專用發(fā)票給購買方,因不符合購買方開票要求,9月收到票后就退回,現11月該發(fā)票已經隔月,銷售方要購買方紅沖申請,因為購買方沒有認證抵扣,請問這個紅沖是哪邊操作?
應該計入進項稅的數,計入應交稅費未交增值稅里,怎么給調整下
老師,公司沒收入,公司在裝修,電費需要抵扣嗎?
先收到客戶樣角費用, 隔一段時間,后客戶下單,樣角費用需要在貨款中沖減?這2筆賬務怎么比較合適
歷年真題里面的大題考試沒有分數
老師你好,咨詢下 本來我們是售貨機銷售的飲料 是第三方代運營的,第三方出人力和飲料,我們只賺銷售額25個點,原來是代運營公司給我們拉的銷售數據,現在說我們是空殼公司要讓我們自己注冊賬號,以后自己公司拉銷售數據,這個銷售金額是全部打給第三方還是說扣除我們的25個點后剩余款打給第三方呢?還是全部銷售額都給第三方,讓第三方將25個點打公司這樣操作好呢,
第八題CD為什么正確
老師想問一下,離職賠償金會并入到累計收入里面去,計算個稅的嗎?
老師,你好!可以把福建稅務總局我要辦稅,還有工商網上工商,的這個鏈接發(fā)送一個給我嗎?
老師,一般納稅,公司一臺車專票已抵扣,3年折舊,已折2年,現在出售,我公司可以開幾個點的票,專票普票都可以開??
稅務和審計那邊讓提供 ,然后有兩個合同,合同號一致了可以嗎