您好,這個其實備注預(yù)借差旅金就行
因為每次不管是申請采購單還是付款單,金額基本都是幾千元。所以讓員工先行墊付在我們這里還是不太現(xiàn)實,可是每次出納申請1萬元備用金,再付給員工采購,時常是一兩個星期都沒有什么錢了,又需要股東轉(zhuǎn)賬給出納,再次申請備用金,循環(huán)往復(fù),然后公賬里是一直有錢的,除了日常的收款付款和支付工資,報銷都沒走公賬付款
公司員工向公司借款2千元備用金,填寫了借款單,出納在將錢給付給該員工時,還要要求員工寫收據(jù)嗎?
員工申請預(yù)付款,出納是用公賬轉(zhuǎn)給該員工的錢備注寫什么
老師,請問支付給通過勞動仲裁員工調(diào)解款,銀行轉(zhuǎn)賬應(yīng)該備注怎么寫合適?
老師,請問轉(zhuǎn)給法人個人賬戶上,用來代發(fā)給員工工資的錢備注寫什么比較合適呢?
老師 公司名下沒車 但是員工出差開自己的車 然后開進(jìn)來的加油票能不能計入費用?
區(qū)別幾種基金類型的比例是多少
銀行存款實際發(fā)放工資74401(已減掉個稅21.15),企業(yè)承擔(dān)社保23934.72,個人承擔(dān)社保9889.77,個稅21.15,計提工資計提社保計提個稅,發(fā)放工資,繳納社保,繳納個稅的分錄應(yīng)該怎么寫呢?計提寫一個分錄,繳納寫一個分錄。麻煩老師幫忙過細(xì)看好了幫忙寫下,謝謝老師!
公司投資了一家票務(wù),但轉(zhuǎn)賬的時候?qū)懙慕杩?,有利息分紅,對方要讓開發(fā)票,要開什么類目了
公司中會計漏報印花稅,造成滯納金,財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總簽有權(quán)讓會計自己賠嗎,還是要跟總經(jīng)理匯報后總經(jīng)理同意?
老師,數(shù)電系統(tǒng),也可以開具紙質(zhì)發(fā)票嗎?
老師,請問一下,外購的產(chǎn)品,無償贈送給客戶應(yīng)該怎么做賬了
老師,中級考試中,乘號可以用*嗎?我都用的*,計算機(jī)上那個插入符號好難用
老師好,餐飲業(yè)服務(wù)員工資用靈活用工一天不超過4小時簽訂合同可以不交社保嗎
老師,我們有筆業(yè)務(wù),客戶收到貨物后因為運輸中損壞,扣除部分尾款。這樣收匯金額和比報關(guān)單金額少,能申請退稅嗎?
員工預(yù)借后,過幾天拿發(fā)票回來報銷,多退少補(bǔ)的那部分錢在,怎么備注
員工報銷款就可以了
預(yù)借的款項不是差旅費,是電腦云技術(shù)服務(wù)費,那備注什么
寫成往來款這樣的
是因為一些原因,公司沒辦法和技術(shù)公司直接用公賬轉(zhuǎn)款,就只能每月讓那個員工申請款項先支付,因為款項金額不確定,只能預(yù)付大概估算需要多少費用,之后報銷多退少補(bǔ)
這種情況的話,轉(zhuǎn)賬備注寫預(yù)借支付技術(shù)服務(wù)費,可以嗎
就往來款就行了這個,備注影響不大
往來款的話,是不是對方到時候需要退回這筆金額
你本身正常報銷,這個就沒了
意思是說預(yù)付給員工,備注往來款,之后員工拿發(fā)票回來報銷,超出需要補(bǔ)還給員工的那部分轉(zhuǎn)賬備注報銷嗎?
嗯對是這個意思的
那預(yù)付的這筆錢可以當(dāng)成報銷嗎?就是轉(zhuǎn)賬時直接寫成報銷,之后拿發(fā)票回來,金額超出部分一樣轉(zhuǎn)賬備注報銷給員工,這樣可以嗎?
其實你的備注,只要不是勞務(wù)貨物款那些都可以