您好,這個(gè)寫員工調(diào)解款

老師你好,我去年簽了兩年期的勞動(dòng)合同,當(dāng)時(shí)跟單位約定是每月5000元工資,但是因?yàn)閭€(gè)人原因我提前預(yù)支一年工資,單位只給了5萬2,打款備注是工程款/材料款(具體記不清,大概這個(gè)意思),然后今年一年到期,單位通知我解聘,后面一年不續(xù)了,我想去申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁。我想請(qǐng)問這種預(yù)支一年工資,但是單位打款是以工程款的名義,對(duì)我勞動(dòng)仲裁會(huì)有什么不利嗎?會(huì)不會(huì)涉及個(gè)稅?因?yàn)槿绻活A(yù)支的話一個(gè)月5000是不用交個(gè)稅的,并且我過去一年也沒有做個(gè)稅申報(bào),單位也沒要求。
老師,請(qǐng)問公司某名員工不小心轉(zhuǎn)了幾百塊到公司賬上,摘要怎么寫合適呢? 退回給該員工是不是通過其他應(yīng)付款科目過度哦?收到就借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。退回就做相反科目。是這樣嗎?
老師,請(qǐng)問支付給通過勞動(dòng)仲裁員工調(diào)解款,銀行轉(zhuǎn)賬應(yīng)該備注怎么寫合適?
老師,公司向個(gè)體戶租了辦公室,老板答應(yīng)把稅金返還給個(gè)體戶,想問下稅金怎么支付給個(gè)體戶比較合適,如果是銀行轉(zhuǎn)賬形式支付,備注怎么寫,賬上借貸科目怎么寫
收到總部用于支付工會(huì)費(fèi)企業(yè)部分 借銀行存款200 貸其他應(yīng)付款總部200 支付給總部6月產(chǎn)生的工會(huì)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)費(fèi)200 其他應(yīng)收款員工50 貸其他應(yīng)付款總部250 請(qǐng)問這樣對(duì)嗎?因?yàn)槭窍刃枰尶偛哭D(zhuǎn)給本分公司工會(huì)費(fèi)錢 還得收員工個(gè)人繳納部分的50 在轉(zhuǎn)給總部250 請(qǐng)問怎么寫合適? 請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫才對(duì)?老師
老師,我們是酒店的,購買刀刮布計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?刀刮布是用于客房后院更換雨棚的
老師,我們是酒店的,購買客房的刀刮布計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?主營業(yè)務(wù)成本?
老師,我們酒店客房有贈(zèng)送水果,請(qǐng)問購買水果回來的發(fā)票3000元計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用-福利費(fèi)比較好?
單位工車加油,沖預(yù)付加油卡時(shí)附件需要費(fèi)用報(bào)銷單嗎?
老師,請(qǐng)問一下我們開發(fā)票38850,客戶轉(zhuǎn)賬給老板41000,老板轉(zhuǎn)入公戶41000 多余的是代繳車輛購置稅及保險(xiǎn)。我做賬怎么做分錄平賬啊,都暈了。 開票借應(yīng)收賬款38850 主營業(yè)務(wù)收入34380.53. 銷項(xiàng)4469.47 法人收到轉(zhuǎn)入公戶借銀行存款41000,貸其他應(yīng)付款 41000
物業(yè)小區(qū)業(yè)主共有收益是否繳納增值稅?比如共有的停車位收入100元,按約定業(yè)主共有75元,物業(yè)公司得25元。怎么入賬?同時(shí)這25屬于物業(yè)收入還是公司其他收入?
10月份銷售的服務(wù) 算是預(yù)開 這算收入嗎
老師,我們酒店客房有贈(zèng)送水果,請(qǐng)問購買水果回來的發(fā)票3000元計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?能直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,我們酒店客房有贈(zèng)送水果,請(qǐng)問購買水果回來的發(fā)票3000元計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,2022年12月會(huì)計(jì)做無形資產(chǎn)攤銷表,無形資產(chǎn)總額多做30萬,這個(gè)該怎么處理,怎么調(diào)賬,稅務(wù)局還要無形資產(chǎn)明細(xì)表,因股權(quán)轉(zhuǎn)讓要提供的

