您好,這個(gè)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)就可以
老師,無(wú)償贈(zèng)送給顧客的低值物品,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,你好,我想問(wèn)一下購(gòu)進(jìn)商品無(wú)償贈(zèng)送給客戶債務(wù)怎么處理
房地產(chǎn)企業(yè)為了銷售房屋,外購(gòu)一批家具家電,無(wú)償贈(zèng)送給購(gòu)買房屋的客戶,請(qǐng)問(wèn)這種情況下該如何做賬?
電商公司為了自己店鋪的產(chǎn)品得到更好的銷量,外購(gòu)了一批贈(zèng)品回來(lái)無(wú)償送給每位客戶。外購(gòu)時(shí)收張普票或是無(wú)票。請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)時(shí)怎么入賬?贈(zèng)出時(shí)又怎么入賬?
老師,想問(wèn)一下,外購(gòu)的商品無(wú)償贈(zèng)送給客戶,如果取得專票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)么?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫(huà)圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò),已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
借:銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ?待:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—商品收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)費(fèi)
是這樣做的嗎?
后面在結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款 直接這樣做就可以
借:銷售費(fèi)用 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) ? ?貸:庫(kù)存商品 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
這樣做可以嗎
如果是視同銷售,那就是這樣做的,進(jìn)項(xiàng)也是可以抵扣