增值稅屬于價(jià)外稅,是在納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)確認(rèn)的,一般是確認(rèn)收入同時(shí)確認(rèn)增值稅。小規(guī)模納稅人增值稅的賬務(wù)處理您參考: 1、確認(rèn)銷售收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款/銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等 貸:庫(kù)存商品等 3、季度(月)末無(wú)需繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他收益(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)/營(yíng)業(yè)外收入(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) 4、季度(月)末需要繳納增值稅,實(shí)際繳納后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 提醒:若直接是免稅業(yè)務(wù)可以只確認(rèn)收入不確認(rèn)增值稅。

小規(guī)模納稅人季度未超過(guò)45萬(wàn) 免稅的賬務(wù)處理是否需要將免稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 還是可以直接紅字沖銷呢
小規(guī)模納稅人銷項(xiàng)稅免稅項(xiàng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那利潤(rùn)總額增加,影響經(jīng)營(yíng)所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人,銷項(xiàng)稅免稅項(xiàng)直接計(jì)入營(yíng)業(yè)收入,是不可以的嗎?
小規(guī)模納稅人30萬(wàn)以內(nèi)免稅,我可不可以分錄直接這樣寫,借應(yīng)收帳款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,,就不分別這借應(yīng)收帳款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,再借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人,銷售收入入賬的話,銷項(xiàng)稅額也要記嗎?還是直接借應(yīng)收帳款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
小規(guī)模納稅人3季度開(kāi)票45萬(wàn),全額繳稅,10月份紅沖了第三季度普票10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這是10萬(wàn)的增值稅要退稅嗎
公司法人的老婆可以做公司出納嗎
找郭老師回答問(wèn)題 老師 我是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的 保障性住房 有那些稅收優(yōu)惠?
我公司給員工出差發(fā)放70元一天的補(bǔ)貼,這個(gè)補(bǔ)貼是35元吃飯和交通的費(fèi)用。這個(gè)錢要繳納個(gè)稅嗎?
老師問(wèn)一下那個(gè)別人開(kāi)票9個(gè)點(diǎn)進(jìn)來(lái),我們開(kāi)出去13個(gè)點(diǎn),是不是中間差額4個(gè)點(diǎn)補(bǔ)水就好了啊
老師,我們是建筑公司,我們是被掛靠方,掛靠方工地上出了一個(gè)小事故,工人手部斷了,走的保險(xiǎn),這個(gè)保險(xiǎn)我們也買了,報(bào)完的錢應(yīng)該是轉(zhuǎn)到我們被掛靠方賬戶,但是這個(gè)工人的錢掛靠方已經(jīng)墊付完了,保險(xiǎn)公司給我賠付的錢我們通過(guò)什么付給掛靠方呢
老師您好,我公司現(xiàn)在要申請(qǐng)高企,需要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬,明細(xì)賬請(qǐng)問(wèn)您這有表格模板嗎?能發(fā)我一份嗎?
老師,生鮮超市里報(bào)損的貨品有打報(bào)損單,還需要保留壞的產(chǎn)品的圖片嗎?
老師好,我們有員工在兩家關(guān)聯(lián)企業(yè)都上班,一三五和二四六這樣,主體都是獨(dú)立核算,在其中一家簽的勞動(dòng)合同,我現(xiàn)在報(bào)的個(gè)稅兩家都有報(bào),每月兩家都有扣5千,這樣有問(wèn)題嗎
老師,我是建筑租賃公司,雇傭了自然人的車和人,干了活,這種情況自然人去代開(kāi)發(fā)票的項(xiàng)目名稱是什么

