你好,具體是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
老師 請問進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出分錄怎么做啊
老師,請問進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄是怎么做
老師,請問做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
老師,請問進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
老師,請問進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
你好,我現(xiàn)在有個食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
老師您好,請問雇主責(zé)任險做賬分錄
老師,我們開重復(fù)發(fā)票12萬,結(jié)果對方認(rèn)證了,我們現(xiàn)在要沖紅,他們不肯怎么辦
22年度的,附稅減免,之前做賬沒有按減免的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?分錄怎么做?匯算清繳還沒做!
老師,請問如果高企要轉(zhuǎn)讓,需要提供什么報表?
老師,24年工資多計提了10000,5月做了兩筆(重復(fù))工資都是借 管理費(fèi)用-職工薪酬 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資10000,借 應(yīng)付職工薪酬1000 貸 其他應(yīng)付款法人10000 匯算清繳賬載金額按賬上5萬 實際發(fā)生額4萬,這樣可以嗎,25年4月賬上沖減24年重復(fù)做的分錄借管理費(fèi)用-職工薪酬負(fù)數(shù)10000 貸 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000,借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000貸其他應(yīng)付款法人負(fù)數(shù)10000,這樣對嗎
老師,賬上掛了一筆應(yīng)付賬款,11萬。當(dāng)時這個工程做了差這點(diǎn)沒做,后續(xù)改成我們內(nèi)部自己人做,這個掛的余額咋辦?
老師,一般納稅人運(yùn)輸費(fèi)稅率是多少?
回遷房,開發(fā)商是不是應(yīng)該按市場同類房屋價格給回遷戶開發(fā)票呢?還是說回遷房辦房照不需要發(fā)票呢?
老師,去年收的實收資本是用收據(jù)寫的收現(xiàn)金,現(xiàn)在要紅沖,分錄怎么寫?因為收現(xiàn)金稅局不認(rèn)
先認(rèn)證,后又對方作廢發(fā)票
你好,對方作廢發(fā)票,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理是 借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
能做借方進(jìn)項稅負(fù)數(shù)嗎
你好,不可以。 因為這個不是進(jìn)項負(fù)數(shù)發(fā)票。
那進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目貸方余額怎么做平
你好,之后需要這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
那進(jìn)項稅借方留下的這筆怎么處理
你好,進(jìn)項稅額借方已經(jīng)抵扣了銷項稅額,做了相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)處理了啊
在填報表時,這筆進(jìn)稅轉(zhuǎn)出怎么填報
對方要求把作廢發(fā)票給退回,那我怎么做賬呢
你好,在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄次,做相應(yīng)填寫申報就是了。 賬務(wù)處理是 借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款