同學(xué)你好,這種情況的話,金額不大,算下年的費(fèi)用就行了。
老師你好 我在想一個(gè)問(wèn)題哈,像平時(shí)我們辦公室有的人他們?nèi)マk事可以報(bào)銷(xiāo)50塊錢(qián)單邊滴滴打車(chē)費(fèi)用等,但是這個(gè)員工他自己坐公交回的公司,但是他也報(bào)銷(xiāo)了這50塊錢(qián),只是這50塊錢(qián)他也開(kāi)票了,票是由于他平時(shí)好幾次打車(chē)金額她開(kāi)在一起合計(jì),合計(jì)發(fā)票上也沒(méi)有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)打了發(fā)票?這種情況稅務(wù)查公司賬時(shí)候能過(guò)關(guān)嗎老師?能否查出這是幾次的來(lái)抵這次的?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,我企業(yè)有兩種情況,1、我們付款給供應(yīng)商了,但是供應(yīng)商倒閉了,沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,這筆費(fèi)用怎么做?怎么銷(xiāo)賬。2、我企業(yè)給其他公司付款了,但是當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)員說(shuō)先不開(kāi)后面開(kāi)發(fā)票,后期該公司一直沒(méi)要發(fā)票,時(shí)間過(guò)得比較久,當(dāng)時(shí)也沒(méi)有申報(bào)收入,我是補(bǔ)做未開(kāi)票收入還是怎樣處理呢?
請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題:比如業(yè)務(wù)員拿到的普票或者專(zhuān)票回來(lái)報(bào)銷(xiāo),報(bào)銷(xiāo)時(shí)經(jīng)查明發(fā)票是沒(méi)有問(wèn)題的,但是2年后,稅務(wù)局查出開(kāi)這些發(fā)票的公司出現(xiàn)了問(wèn)題,連帶牽連了收票方,企業(yè)無(wú)緣無(wú)故的被調(diào)增了幾十萬(wàn)的稅,更甚者有些稅收優(yōu)惠的企業(yè),整年的收入都被調(diào)增了。請(qǐng)問(wèn)怎么預(yù)防這種連帶性的發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)?
我是一般納稅人,這個(gè)月9%的開(kāi)票金額大于實(shí)際銷(xiāo)售金額,我想問(wèn)下,我申報(bào)增值稅的時(shí)候該怎么申報(bào)?導(dǎo)致這個(gè)問(wèn)題的原因是是開(kāi)票人員沒(méi)有看商品銷(xiāo)售總金額,沒(méi)控制好就開(kāi)票了,開(kāi)超了,現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了,涉及跨年,以前也做了無(wú)票收入,重點(diǎn)是現(xiàn)在按實(shí)際開(kāi)票數(shù)申報(bào)可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報(bào)表,就有沒(méi)有辦法可以不改報(bào)表,不改賬?
請(qǐng)問(wèn)關(guān)于發(fā)票不跨年我有一個(gè)疑問(wèn),我們有些員工的報(bào)銷(xiāo),他就是取了發(fā)票但是沒(méi)有及時(shí)報(bào)銷(xiāo)或者錯(cuò)過(guò)企業(yè)報(bào)銷(xiāo)時(shí)間導(dǎo)致發(fā)票跨年了,這種情況怎么辦呀?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
在實(shí)務(wù)中這是沒(méi)關(guān)系的嗎?但是又說(shuō)什么發(fā)票不跨年,這樣我就很奇怪了,很矛盾呀
同學(xué)你好,是的,金額小的沒(méi)關(guān)系的,發(fā)票不跨年,這句話,不完整,或者說(shuō)是有前提條件的,也就是大額的發(fā)票不跨年的,或者說(shuō)涉及期間費(fèi)用的,大額的發(fā)票,是不能跨年的,否則,就要做以前年度損益調(diào)整處理了。
那這個(gè)金額大小,怎么規(guī)定的?
同學(xué)你好,也就是萬(wàn)元以內(nèi)的吧,根據(jù)公司規(guī)模大小來(lái)確定吧,不是明顯故意的,就行了。
好的,明白了
同學(xué)你好,好的,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。