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?增值稅專用發(fā)票跨年可以紅沖嗎?

2022-08-30 17:21 來源:快賬

導(dǎo)讀:我們開具的發(fā)票一定要和實(shí)際交易相符合,如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具出錯(cuò)的話,要及時(shí)進(jìn)行糾正.該作廢的作廢,還開紅字發(fā)票處理的就要開具紅字發(fā)票.那增值稅專用發(fā)票跨年可以紅沖嗎?一般情況下,增值稅專用發(fā)票跨年是可以進(jìn)行紅沖處理的.

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增值稅專用發(fā)票跨年可以紅沖嗎?

增值稅專用發(fā)票跨年也是可以紅沖的,建議請(qǐng)至發(fā)票取票的辦稅大廳申請(qǐng).

稅務(wù)機(jī)關(guān)為小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票,需要開具紅字專用發(fā)票的,按照一般納稅人開具紅字專用發(fā)票的方法處理.

《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào))

根據(jù)《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》:

第十四條

一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》.

《申請(qǐng)單》所對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證.

經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為"認(rèn)證相符"并且已經(jīng)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的,一般納稅人在填報(bào)《申請(qǐng)單》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息.

經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為"納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符"、"專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符"的,一般納稅人在填報(bào)《申請(qǐng)單》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息.

跨年的增值稅發(fā)票可以作廢嗎?

增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票跨年都不允許作廢的,可以開具紅字發(fā)票.不同的是專用發(fā)票開具紅字發(fā)票的時(shí)候需要到稅局開具"開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單",而普通發(fā)票開具紅字發(fā)票的時(shí)候在電腦開票系統(tǒng)中直接開具就行了.

根據(jù)《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》第二十條 同時(shí)具有下列情形的,為本規(guī)定所稱作廢條件:

(一)、收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時(shí)間未超過銷售方開票當(dāng)月.

(二)、銷售方未抄稅并且未記賬.

(三)、購買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為"納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符"、"專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符".

般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》,按照開具紅字專用發(fā)票的程序處理.

以上整理的資料內(nèi)容,就是我們針對(duì)"增值稅專用發(fā)票跨年可以紅沖嗎?"這一問題的詳細(xì)解答.當(dāng)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤出錯(cuò)了,而且涉及到跨年的話,我們需要開具紅字發(fā)票去更正處理.這個(gè)時(shí)候,我們是不可以將錯(cuò)誤的發(fā)票進(jìn)行作廢處理的,只能開紅字發(fā)票處理.

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