您好,這樣寫一個情況說明需要
老師,我司與一家公司的分公司簽合同,提供相應(yīng)的服務(wù)也是給分公司,但是付款是總公司,開票也是開給總公司,這樣合理?
老師 我們總分公司所得稅是合并匯算的 那么分公司付款 開票給總公司 這樣合理么
老師 分公司的所得稅合并到總公司核算 那分公司開票收入款支付給總公司 總公司 分公司怎么做分錄呢
老師,我們有一個總公司,和一個分公司,分公司是匯總核算的,那總公司的所得稅季度申報表要不要和分公司合并?還是說只是年度所得稅申報表才合并?
我們以前開票給分公司 但是分公司合并至總公司了, 以前分公司沒開完的票,現(xiàn)在開給總公司,這樣子合規(guī)嗎
樸老師,殘保金申報數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報的?
請問老師,我們公司支付境外公司咨詢費,代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報表怎么報才對,其他應(yīng)付款掛賬10萬,主營業(yè)務(wù)收入才1萬,怎么看起來報表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個中間商,我從客戶那里拿到10萬收入,然后我再把這個業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬,我賺1萬,這個9月成本是個人提供的服務(wù),沒有發(fā)票,不申報個稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
我們一般納稅人 九月份報八月份的稅的時候,勾選認(rèn)證的時候,進(jìn)項票都必須得是八月份的票嗎?九月份的時候開的,能在當(dāng)月認(rèn)證嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表更新了,我們是給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù),進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告填寫了,增值稅進(jìn)行免稅收入申報了,那么,更新的所得稅表單我們要額外填什么嗎
我是出納,之前對公的活都是一個叫萱萱的老板秘書干,這回對公對賬算成本的活都成了我的活,壓力好大,萱萱和我說要不你和老板說,漲工資不要你就離職,我該咋辦啊,來這家單位做了好多事,好多在我工作以外加的,老板本身就想讓我走,那個活之前都是萱萱干,又和對公單位對賬,又看剩余多少沒送了,又弄單位的成本又出庫入庫,她嫌我做的不好還讓我做,給我增加活咋辦啊,今年34歲了,在北京大齡未婚女,這不難為我?睡不著,咋辦
老師你好,為啥我這個就要交殘保金啊,就1名員工啊
董孝彬老師,借庫存商品265.49萬,借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額34.51萬,貸其他應(yīng)付款200萬,貸應(yīng)付賬款/銀行存款100萬,老師把進(jìn)項稅額填寫資產(chǎn)負(fù)債表那欄呢?
寫怎樣的情況說明呢 因為我們分公司是小規(guī)模 客戶會開專票給我們 我們總公司是一般納稅人
就是寫,某公司是誰的分公司,因業(yè)務(wù)需要,開票至某某公司
這個情況說明是寫個對方客戶公司還是我們自己留檔呢
是自己留檔的老師
那如果分公司的稅務(wù)獨立核算的話 所得稅也是獨立申報 增值稅獨立申報 是不是就不能是這樣的情況
對,獨立核算肯定就不行了