您好,最好是反結(jié)賬后去修改的
已經(jīng)年末了,但是發(fā)現(xiàn)以前1月份費(fèi)用入錯(cuò)方向了,現(xiàn)在還能反結(jié)賬,修改嗎
年末已經(jīng)結(jié)賬發(fā)現(xiàn)年前的科目搞錯(cuò)搞反了是反賬回去修改在當(dāng)月好還是在1月份更正,憑證已經(jīng)裝訂帶走了
發(fā)現(xiàn)上個(gè)月一筆賬科目記錯(cuò),已經(jīng)裝訂了賬本,是在做賬系統(tǒng)里把錯(cuò)的一筆作廢,重新寫(xiě)一筆么?還是反結(jié)賬再修改呢?
老師,匯算清繳發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì),把7月購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē),入到了電腦科目里面去了,我能反結(jié)賬更正嘛,可是他已經(jīng)把7月的憑證裝訂了,,我能在23年12月做一筆會(huì)計(jì)分錄更正嘛,怎么更正的啊
當(dāng)年之前月份收入憑證已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在來(lái)更正之前的錯(cuò)賬,是直接沖銷(xiāo)收入和成本還是沖減本年利潤(rùn)?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
那帶走的憑證還需要拿回來(lái)改嗎?
嗯對(duì),這個(gè)當(dāng)然需要修改
可是不好拿回啊
不好難回,就自己做一份好的憑證,先放這兒。