如果之前月份收入憑證錯(cuò)賬只涉及收入和成本記錄錯(cuò)誤,且不影響其他科目和報(bào)表項(xiàng)目,可直接沖銷收入和成本,分錄為:沖銷收入(借:應(yīng)收賬款紅字,貸:主營業(yè)務(wù)收入紅字)、沖銷成本(借:主營業(yè)務(wù)成本紅字,貸:庫存商品紅字)。 若錯(cuò)誤已影響本年利潤,采用沖減本年利潤的方法更合適,分錄為:借:本年利潤紅字,貸:相關(guān)收入或成本科目紅字。 選擇方法需考慮錯(cuò)誤性質(zhì)和范圍、會計(jì)核算簡便性、對財(cái)務(wù)報(bào)表影響等因素
老師你好,我們公司去年是核定征收,今年是查賬征收,今年3月份才確定的,但是今年2月份的時(shí)候付了一筆機(jī)械臺班費(fèi)沒有收成本票,現(xiàn)在讓供應(yīng)商補(bǔ)開成本票,我當(dāng)時(shí)已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票是附在之前的憑證還是沖紅之前的憑證,重新記賬呢?
老師,查賬發(fā)現(xiàn)之前有錯(cuò)的損益類會計(jì)分錄,當(dāng)期已結(jié)轉(zhuǎn)利潤,現(xiàn)在要更正,是直接沖錯(cuò)的分錄,錄正確的就可以了嗎? 當(dāng)期期末結(jié)轉(zhuǎn)的要沖減不?
成本發(fā)票還沒有收到,但是發(fā)票已經(jīng)開了,我可以按成本合同價(jià)格做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本,跨年收到發(fā)票后直接將發(fā)票貼在憑證后可以嗎?,就是不沖掉之前憑證
以前年度收入多記了,現(xiàn)在要調(diào)整,是直接沖減本年利潤,還是沖減應(yīng)收賬款
老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前有個(gè)科目名稱錯(cuò)了,是單獨(dú)紅沖那一張嗎?庫存商品的二級科目錯(cuò)了 ,已經(jīng)發(fā)生過結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有問題是直接更正入庫的憑證還是要通過損益調(diào)整更正全部
老師,想問下養(yǎng)殖業(yè)需要納稅
第2小問,發(fā)行在外普通股股數(shù)=8000+1000=9000怎么不對了
老師我們公司在過年時(shí)給每個(gè)員工都發(fā)了大米白面豆油,這時(shí)應(yīng)該代扣代繳個(gè)人所得稅對嗎?可是我當(dāng)時(shí)忘記了了以為不用交個(gè)稅,只要不超14%的都可以抵扣福利費(fèi),我現(xiàn)在需要怎么辦呢?
老師,稅務(wù)局對建筑行業(yè)發(fā)生居間費(fèi)(相當(dāng)國際發(fā)生傭金)支付,即業(yè)務(wù)介紹費(fèi)稅率具體規(guī)定是什么?
送股后的股本為什么不是8000-1600=9600.而是8000+1600=9600 未分配利潤反倒減去了派發(fā)股票股利
老師好:咨詢下,法人沒有與公司簽訂勞動(dòng)合同,也未交社保、公積金,為什么個(gè)稅系統(tǒng)還要每月申報(bào)個(gè)稅呢?是因?yàn)槎惥忠押硕▊€(gè)稅稅種,必須申報(bào)個(gè)稅,所以如無員工,只能申報(bào)法人個(gè)稅嗎?如果有其他員工,可以不申報(bào)法人個(gè)人個(gè)稅嗎?
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?