你好,沖以往暫估的分錄是 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 不需要通過其他科目的?

3月有一筆暫估原材料,借:暫估原材料,貸:應付賬款,三月又做了一筆結轉本月原材料,借:工程施工直接材料,貸:暫估原材料。賬上暫估原材料期末借方還有余額,是發(fā)票一直沒來在賬上掛著嗎
今年沖以往暫估的 原材料是直接借原材料負數(shù)貸應付賬款暫估嗎要通過其他科目嗎?
老師,請問上月暫估入庫的原材料,沖暫估的時候,原材料科目不做,只做一筆借:應付賬款-暫估應付款,貸應付賬款-供應商,這樣可以嗎?
老師采購原材料 做借原材料 貸應付暫估 后面回票做借應付暫估 貸應付賬款,這樣可以么?還是必須回票做負數(shù)沖紅暫估科目再做一筆借原材料 貸應付?
老師,我暫估的成本高于實際成本該怎么調,我暫估原材料比實際的多50元,我的分錄如下:1,沖暫估借原材料負數(shù),貸:應付賬款 暫估負數(shù),2發(fā)票到入庫原材料正數(shù),貸應付賬款3、原材料出現(xiàn)貸方余額,我調成本,借主營業(yè)務成本負數(shù)50,貸原材料負數(shù)50對嗎
老師您好,請問出口匯率是按申報月份還是按出口月份美金折算人民幣的
公司購買的ERP系統(tǒng)是計入“無形資產(chǎn)”對吧,按幾年攤銷呢?
老師,我用管家婆財貿(mào)雙全普及版,打出來的憑證為啥沒有格?
老師 請幫忙看看附圖這個怎么用函數(shù)來快速求出
老師物業(yè)公司季度租金收入不超過30萬,需要交增值稅嗎?
老師,我想問下24年的成本票25年10月才補回來,匯算的時候我也沒有調增,可以嗎
每月的記賬步驟時間段有什么規(guī)律嗎?是什么到什么類型的記賬
你好老師,我們是物業(yè)會計,原來物業(yè)欠員工工資1.2.3.4月份4個月工資,還有欠交的小區(qū)4月份水電費,我們公司墊付了4月份水電費,和1.2月份工資,現(xiàn)在政府給我們對公賬戶里面打入這筆錢,包括未發(fā)的3.4月份工資,現(xiàn)在這筆錢50多萬,我應該怎么入賬,怎么出這筆錢
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,單人單量成本是20000/2000嗎
老師公司進貨可以現(xiàn)金支付嗎,憑證用什么,
跨年跟以前的一樣做就行了嘛
你好,可以是相同分錄金額負數(shù),也可以是相反分錄金額正數(shù) 這兩種方式都是可以的?