你好,沖以往暫估的分錄是 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 不需要通過(guò)其他科目的?
3月有一筆暫估原材料,借:暫估原材料,貸:應(yīng)付賬款,三月又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)本月原材料,借:工程施工直接材料,貸:暫估原材料。賬上暫估原材料期末借方還有余額,是發(fā)票一直沒(méi)來(lái)在賬上掛著嗎
今年沖以往暫估的 原材料是直接借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎要通過(guò)其他科目嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)上月暫估入庫(kù)的原材料,沖暫估的時(shí)候,原材料科目不做,只做一筆借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,這樣可以嗎?
老師采購(gòu)原材料 做借原材料 貸應(yīng)付暫估 后面回票做借應(yīng)付暫估 貸應(yīng)付賬款,這樣可以么?還是必須回票做負(fù)數(shù)沖紅暫估科目再做一筆借原材料 貸應(yīng)付?
老師,我暫估的成本高于實(shí)際成本該怎么調(diào),我暫估原材料比實(shí)際的多50元,我的分錄如下:1,沖暫估借原材料負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款 暫估負(fù)數(shù),2發(fā)票到入庫(kù)原材料正數(shù),貸應(yīng)付賬款3、原材料出現(xiàn)貸方余額,我調(diào)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)50,貸原材料負(fù)數(shù)50對(duì)嗎
老師,公司車賣出給個(gè)人,有二手銷售統(tǒng)一發(fā)票和公司開(kāi)的普票,金額一致,公司做賬需要給二手銷售統(tǒng)一發(fā)票做進(jìn)去嗎
當(dāng)二手房東,轉(zhuǎn)租廠房給其他公司,廠房租賃發(fā)票計(jì)入什么科目
老師科技型中小企業(yè)收到5000 怎么記憑證 小企業(yè) 連年虧損。直接用這個(gè)錢繳納社保了 需要單獨(dú)記憑證嗎 公司賬上基本沒(méi)有錢
公司付了幾筆交通費(fèi)報(bào)銷款,其中一筆因卡號(hào)填錯(cuò)網(wǎng)銀自動(dòng)退回了,我把這幾筆加總做一筆賬里可以嗎
老師:0申報(bào)企業(yè)所得稅要怎么填?
老師,21-23年沒(méi)有賬套,24年重新建賬數(shù)據(jù)為零,但現(xiàn)在補(bǔ)了21年-23年繳增值稅和個(gè)人所得稅,怎么入賬呢?
老師,a公司購(gòu)買汽車從A公司購(gòu)買,首付3萬(wàn),第二個(gè)月車貸從另外一家b公司付款,這個(gè)要怎么入賬
老師,您好~我想咨詢一下我們公司是貨運(yùn)代理行業(yè),我們收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普票,然后客戶要求開(kāi)專票,這樣我們可以給客戶開(kāi)專票嗎?謝謝老師~
股東投資轉(zhuǎn)重復(fù),需退回,退回后產(chǎn)生退款手續(xù)費(fèi),這樣整體怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師,固定資產(chǎn)卡片有輛車提完折舊了,也賣了,處理后我的卡片需要減少嗎?是不是在卡片里只需要區(qū)分提完折舊跟未提完的就行呢!那可能卡片我沒(méi)有減少
跨年跟以前的一樣做就行了嘛
你好,可以是相同分錄金額負(fù)數(shù),也可以是相反分錄金額正數(shù) 這兩種方式都是可以的?